同學(xué)你好, 異地預(yù)繳一般交增值稅3%或2%,城建稅7%或5%、教育費(fèi)附加3%,地方教育2%,企業(yè)所得稅,收入的0.2%,個(gè)人所得稅,收入的0.4%左右
您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司提供異地建筑服務(wù)用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開(kāi)出去普票三個(gè)點(diǎn)的工程款發(fā)票,我們是承包方,對(duì)方分包方也會(huì)給我們開(kāi)一樣金額的三個(gè)點(diǎn)工程款普票給我們,我們公司在外地預(yù)繳的話(huà)是按幾個(gè)點(diǎn)交的?分包方開(kāi)給我們的發(fā)票怎么抵減?
您好,我想問(wèn)下關(guān)于異地預(yù)繳工程建筑服務(wù)這一塊,包含哪些稅,怎么計(jì)算
老師,異地項(xiàng)目預(yù)繳各類(lèi)稅款,賬務(wù)處理分錄怎么做?預(yù)繳的稅款抵減當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,分錄又怎么做?就是關(guān)于異地工程,從預(yù)繳到后面的分錄,流程,您可以告訴我一下嗎?因?yàn)槲疫€沒(méi)有自己完整的做過(guò)這塊的業(yè)務(wù)。
老師,你好,我們是屬于市政工程的企業(yè),主要做市政管網(wǎng)清淤,修復(fù),檢測(cè)這塊的業(yè)務(wù),最近我們公司在異地接了一個(gè)管道修復(fù)的工程,然后我異地預(yù)繳了增值稅和附加稅,我想請(qǐng)問(wèn)想我們這種異地施工,在異地除了要交增值稅及附加稅,還要交什么稅,怎么交?
老師好 我們是提供清包工的建筑安裝服務(wù)公司 是一般納稅人 項(xiàng)目屬于包人工 不含材料 有時(shí)候我們?nèi)松粔? 拿到項(xiàng)目后也會(huì)轉(zhuǎn)包部分給其他包工頭 他們給我們提供1%的普通發(fā)票 這種情況 異地預(yù)繳稅款時(shí) 可以差額計(jì)稅嗎?一般什么時(shí)候才用到差額計(jì)稅呀?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話(huà),是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
企業(yè)所得稅也需要預(yù)繳嗎?按什么利潤(rùn)核算啊
對(duì)的 按照不含稅的0.2%預(yù)繳
那我到時(shí)候什么各項(xiàng)稅費(fèi)那個(gè)預(yù)繳稅會(huì)自己生成的嗎
這個(gè)具體看各地稅局的稅率
預(yù)繳的這部分收入到我申報(bào)企業(yè)當(dāng)月增值稅是要加上這一部分的是吧
對(duì)的 就是這樣的哦