你好,之前分錄是怎么做的?
老師,今天稅務(wù)局給我們打電話說2018年我們收到的發(fā)票20多萬這家公司跑了,稅務(wù)局要們我們補(bǔ)交稅金,該怎么辦?
老師你好,請(qǐng)問對(duì)方公司跑路了,給我們的發(fā)票稅務(wù)局打電話說進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么做帳
去年銀行付款給對(duì)方,對(duì)方正常開票給我們公司。但是今年稅務(wù)局查到對(duì)方公司跑路了,就要把這張發(fā)票作廢進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們公司白白損失幾千塊錢的發(fā)票,這筆款能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?然后稅前抵扣
老師,您好。我們公司收到的一張專票,對(duì)方跑路了,之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知,確認(rèn)所得稅扣除情況,我們打算今年年報(bào)的時(shí)候調(diào)增,請(qǐng)問圖中的表格怎么填?
老師,您好。我們公司收到的一張專票,對(duì)方跑路了,之前稅務(wù)局已經(jīng)讓我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知,確認(rèn)所得稅扣除情況,我們打算今年年報(bào)的時(shí)候調(diào)增,請(qǐng)問圖中的表格怎么填?發(fā)票問題情況選有問題嗎?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
之前是借管理費(fèi)、進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款
如果跨年了,借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)需要入費(fèi)用嗎
費(fèi)用是真實(shí)的,就是進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)要轉(zhuǎn)出,然后這個(gè)是直接入費(fèi)用嗎,還是直接進(jìn)項(xiàng)紅字
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出已在所得稅和增值稅都不允許抵扣。
就是不需要入費(fèi)用?
你已經(jīng)入了費(fèi)用,不需要做費(fèi)用的,已經(jīng)跨年啦。
我們領(lǐng)導(dǎo)說進(jìn)項(xiàng)172元,不能只是轉(zhuǎn)出,還要入費(fèi)用,是這樣子嗎
你現(xiàn)在做利潤(rùn)分配不就是做了費(fèi)用嗎?這個(gè)費(fèi)用不允許抵扣。
費(fèi)用用利潤(rùn)分配來代替了已經(jīng)。
如果沒有跨年呢
借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。