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老師,您好。我們公司收到的一張專票,對方跑路了,之前稅務局已經讓我們進項稅轉出了,現在收到稅務局通知,確認所得稅扣除情況,我們打算今年年報的時候調增,請問圖中的表格怎么填?

老師,您好。我們公司收到的一張專票,對方跑路了,之前稅務局已經讓我們進項稅轉出了,現在收到稅務局通知,確認所得稅扣除情況,我們打算今年年報的時候調增,請問圖中的表格怎么填?
2022-03-15 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-15 11:08

同學你好 這個就是納稅調整明細表調增

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同學你好 這個就是納稅調整明細表調增
2022-03-15
同學你好 你選擇不可以扣除,不符合規(guī)定就可以
2022-03-15
同學,你好 更正申報表,費用減少
2024-06-21
你好,那你填入附表二,進項稅額轉出。
2024-10-21
你好!對于之前錯誤抵扣的進項稅額,需要在下一期的增值稅申報時進行調整。具體操作是在增值稅納稅申報表中的“轉出項目”填寫相應的稅額。至于滯納金的計算,通常是按照稅額的日滯納金率計算,具體比例和計算方法可以參考當地的相關稅務規(guī)定。建議登錄電子稅務局系統(tǒng)查看具體操作流程,或直接咨詢負責的稅務機關。
2024-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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