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企業(yè)用其他應(yīng)付款核算代扣代繳員工個人承擔(dān)的社保公積金,企業(yè)社保屬于當(dāng)月計提當(dāng)月繳納,工資是當(dāng)月計提次月發(fā)放,期末的時候,其他應(yīng)付款-代扣社保公積金是個負(fù)數(shù),企業(yè)自行調(diào)整到了其他應(yīng)收款中:借其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 正數(shù) 貸:其他應(yīng)付款—代扣社保公積金 正數(shù),是不是還應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 進(jìn)行沖減應(yīng)付職工薪酬,而這筆沖減的分錄意思是不是將員工個人承擔(dān)的社保公積金從應(yīng)付職工薪酬工資部分進(jìn)行扣減掉,因為企業(yè)在期末已經(jīng)繳納了,次年的時候就不需要發(fā)放這部分了

2023-04-19 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-19 13:28

你好,負(fù)數(shù)是少計提了,你應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)這個是對的

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快賬用戶6490 追問 2023-04-19 13:36

就是說借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 這筆分錄是對的,但是這筆分錄的意思是什么呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-19 13:36

補(bǔ)提少計提的個人的社保啊

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快賬用戶6490 追問 2023-04-19 13:43

可是補(bǔ)提部分不應(yīng)該是,應(yīng)付職工薪酬的貸方正數(shù)嗎?這筆分錄是應(yīng)付職工薪酬貸方的負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-19 13:44

你其他應(yīng)收款在貸方是繳納?

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快賬用戶6490 追問 2023-04-19 13:53

意思就說是:借:其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) ,這筆分錄是在補(bǔ)提少計提的個人社保,但是老師您說其他應(yīng)收款貸方是繳納,那么借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)不就是相當(dāng)于在做其他應(yīng)收款貸方的繳納嗎?而同時應(yīng)付職工薪酬貸的也是個負(fù)數(shù),那是不是意味著應(yīng)付職工薪酬的減少,那這筆分錄到底是補(bǔ)計提還是繳納啊,期末這筆分錄到底是不是正確的

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齊紅老師 解答 2023-04-19 13:56

那你們當(dāng)初轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收的目的是什么

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快賬用戶6490 追問 2023-04-19 14:03

期末做報表的時候?qū)⑵渌麘?yīng)付款-貸方的負(fù)數(shù)重分類調(diào)整到了其他應(yīng)收款里面,后來審計那邊就做了一筆:借:其他應(yīng)收款-負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬-負(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在不理解這筆分錄的意思,也不知道這筆分錄是否正確

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齊紅老師 解答 2023-04-19 14:04

審計給做的應(yīng)該是沒問題的

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你好,負(fù)數(shù)是少計提了,你應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)這個是對的
2023-04-19
你好你的計提和發(fā)放分錄是對的
2024-08-08
您好,是個人承擔(dān)部分
2021-08-09
您好 沒問題的,您寫的正確的
2022-05-10
那你可以使用其他應(yīng)收款科目核算個人社保的
2021-06-18
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