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老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對不? 第一步,我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會保險費? 1953 ???? 貸:管理費用 ---------社會保險費(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會保險費??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退

2020-04-03 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-04-03 11:50

分錄與思路,沒有問題

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快賬用戶6612 追問 2020-04-03 12:01

我的疑問是,我的明細賬管理費用----社會保險費,和應(yīng)付職工薪酬--------應(yīng)付社會保險費,金額不等呢 還是本來他們兩個明細科目就沒有聯(lián)系。

我的疑問是,我的明細賬管理費用----社會保險費,和應(yīng)付職工薪酬--------應(yīng)付社會保險費,金額不等呢
還是本來他們兩個明細科目就沒有聯(lián)系。
我的疑問是,我的明細賬管理費用----社會保險費,和應(yīng)付職工薪酬--------應(yīng)付社會保險費,金額不等呢
還是本來他們兩個明細科目就沒有聯(lián)系。
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齊紅老師 解答 2020-04-03 12:06

如果想相等,修改該 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會保險費 1953 貸:管理費用 ---------社會保險費(單位部分)1953 修改為 借:管理費用 ---------社會保險費(單位部分) -1953 貸:應(yīng)付職工薪酬--------社會保險費 -1953

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2020-04-03
你好,同學(xué)。 是的,第一步?jīng)_紅 然后呢
2020-04-03
借:應(yīng)職工薪酬——社保費 貸:以前年度損益調(diào)整——社保費 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 利潤分配——未分配利潤
2021-02-02
是的,是這樣,是的,要是不看單位社保是這樣做,
2020-10-13
你好,之前多交的款貸,預(yù)付賬款里面?
2021-03-02
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