你好 增值稅申報的話 可能產(chǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 您把這張紅票的在附表二的轉(zhuǎn)出稅額手工去掉 要是只有這張就是轉(zhuǎn)出為0 申報后會提示比對不符 需要找稅局去核對解除異常 就可以開票盤清卡反寫了
別人來給我們負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票,我們把這些票忘記了。沒有認(rèn)證也沒有保稅?,F(xiàn)在增值稅交了,稅盤不能清卡,因?yàn)橛屑t沖的進(jìn)項(xiàng)票沒有填。 更正申報填上去這個紅沖金額要多交幾萬塊的稅。 有沒有辦法這個月再認(rèn)證幾張發(fā)票,或者下個月才申報這個負(fù)數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒有辦法認(rèn)證發(fā)票,因?yàn)橐律陥蟆?/p>
申報退稅時,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票的單位和數(shù)量不一致,所以這個月紅沖了12月已經(jīng)認(rèn)證的退稅發(fā)票,又重新開具了負(fù)數(shù)發(fā)票和一張金額一樣的正數(shù)發(fā)票,增值稅如何申報??
請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
老師申報增值稅的時候,因?yàn)殚_過一個負(fù)數(shù)發(fā)票,所以發(fā)票的合計金額已經(jīng)發(fā)負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了,但是稅額合計仍然有曾經(jīng)沖掉負(fù)數(shù)發(fā)票金額,所以稅額對不上,我應(yīng)該如何申報
一般納稅人增值稅普通發(fā)票1000元,上月開的,這月退回來了,要求重新再來一張,請問,這張退回來的普通發(fā)票是不是只能做紅字開具發(fā)票的操作,開一張 -1000元 的發(fā)票? 如何這樣發(fā)票做紅字開具發(fā)票的后,如何填申報?申報表中如何填寫?是不是在本月做沖紅后,開具發(fā)票中的稅額數(shù),是不是在本月開具發(fā)票合計數(shù)中直接扣減差價才是本月數(shù),次月再申報本月數(shù)?
你好 請問大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫 我復(fù)讀那一年嗎
總金額不變,小規(guī)模開3個點(diǎn)專票同意金額開2張能抵6個點(diǎn)的發(fā)票嗎?
老師,營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包含內(nèi)容,都可以在稅務(wù)系統(tǒng)正常開具發(fā)票是不?
請問企業(yè)是一般納稅還是小規(guī)模在哪里看?
#提問#老師,您好!我們公司是銷售醫(yī)療器械,購買茶葉的專用發(fā)票可以用嗎?
匯算清繳中職工福利費(fèi)指的是
請問公司購買公務(wù)車會涉及哪些稅額,稅率分別是多少?哪些可以抵扣,謝謝
請問新增報稅人員,同一企業(yè)可以有幾個辦稅員?還是只能有一個
老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳就是固定資產(chǎn)折舊,按照稅法規(guī)則多計提折舊,匯算清繳已經(jīng)調(diào)整那我的會計賬要處理嗎
老師您好,匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)24年賬做的不合適,然后反結(jié)賬過去改了12月份的賬,然后改了12月的報表,25年第一季度的申報表,這么改稅務(wù)上會不會有很大的風(fēng)險,但是已經(jīng)改了有點(diǎn)后怕