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老師,我申報增值稅出現(xiàn)了這個問題,不知如何處理。我這個月有負(fù)數(shù)發(fā)票,紅字信息表是去年7月就開了

老師,我申報增值稅出現(xiàn)了這個問題,不知如何處理。我這個月有負(fù)數(shù)發(fā)票,紅字信息表是去年7月就開了
2021-02-03 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-03 16:03

同學(xué)你好 開通負(fù)數(shù)申報就可以了

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快賬用戶4557 追問 2021-02-03 16:10

怎么開通了?

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齊紅老師 解答 2021-02-03 16:19

去稅局開通就可以了

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同學(xué)你好 開通負(fù)數(shù)申報就可以了
2021-02-03
你好,你開了紅色信息表就需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,進(jìn)項轉(zhuǎn)出不是根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票來。你八月份收到了附屬專票,把它放到七月份的記賬憑證后面就可以的,不需要重復(fù)做。
2023-08-07
你好 ; 按你實際開票的金額來報稅? ;除非你所屬期內(nèi)開了負(fù)數(shù)發(fā)票 ;才需要去減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額的?
2023-02-06
同學(xué),你好 1.需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 不需要 2.要對方今天開具紅字發(fā)票出來,你按照負(fù)數(shù)做
2024-01-31
同學(xué)你好 也是開紅字發(fā)票
2023-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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