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我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負數(shù)專票,8月份報增值稅比對不成功,說進賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)不對,這個怎么處理呢,如果說按紅字信息表的金額改了,8月份收到負數(shù)專票,這塊進賬稅額如何處理呢

2023-08-07 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-07 16:10

你好,你開了紅色信息表就需要進項轉(zhuǎn)出,進項轉(zhuǎn)出不是根據(jù)負數(shù)發(fā)票來。你八月份收到了附屬專票,把它放到七月份的記賬憑證后面就可以的,不需要重復(fù)做。

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你好,你開了紅色信息表就需要進項轉(zhuǎn)出,進項轉(zhuǎn)出不是根據(jù)負數(shù)發(fā)票來。你八月份收到了附屬專票,把它放到七月份的記賬憑證后面就可以的,不需要重復(fù)做。
2023-08-07
可以的,可以這么做的。
2023-08-08
您好 可以根據(jù)紅字發(fā)票信息表做賬的
2020-08-13
對的。正確的發(fā)票可以勾選抵扣 是負數(shù)的發(fā)票,轉(zhuǎn)出來就行。
2022-09-01
同學(xué)您好,要開了紅字發(fā)票才能取數(shù)申報的
2023-01-11
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