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你好想問(wèn)一下企業(yè)有一筆一年的管理費(fèi)用-垃圾清運(yùn)費(fèi)每個(gè)月計(jì)提,已經(jīng)計(jì)提了8個(gè)月,之前做的會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-單位往來(lái),現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費(fèi)用,是員工借支付的錢(qián),做的會(huì)計(jì)分錄是:借其他應(yīng)收款-員工往來(lái),貸庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢(qián)付了票也來(lái)了,問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢

2023-06-26 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-26 11:13

同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸銀行存款

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-06-26 11:31

不是 老師你這個(gè)回答看不太懂,我這邊是現(xiàn)金預(yù)支給職工付的

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齊紅老師 解答 2023-06-26 11:33

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款/現(xiàn)金 發(fā)工資抵減嗎

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-06-26 12:40

不抵減 就是發(fā)票來(lái)了要怎么沖銷的問(wèn)題

不抵減 就是發(fā)票來(lái)了要怎么沖銷的問(wèn)題
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齊紅老師 解答 2023-06-26 12:49

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款

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同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸銀行存款
2023-06-26
你好,剩下的應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金吧。
2021-07-03
借其他應(yīng)付款貸財(cái)政補(bǔ)助收入
2022-08-03
借其他應(yīng)付款貸財(cái)政補(bǔ)助收入。
2022-08-03
你好 9.11做一筆分錄,借:管理費(fèi)用_差旅費(fèi),貸其他應(yīng)付款_員工 9.22支付時(shí)做分錄,借,其他應(yīng)付款_員工,貸庫(kù)存現(xiàn)金 是的 這樣來(lái)做賬 。
2020-10-06
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