你好!可以計(jì)入實(shí)收資本科目下核算
老師法人進(jìn)賬公司怎么記賬,幾個(gè)人合伙的
老師法人進(jìn)賬公司怎么記賬,幾個(gè)人合伙的,是法人借給公司的錢,還要退回給法人,應(yīng)該怎么做分錄
法人進(jìn)賬公司怎么記賬,幾個(gè)人合伙的,是法人借給公司的錢,還要退回給法人,應(yīng)該怎么做分錄?他公司是一般納稅人,稅費(fèi)是不是分開寫
請(qǐng)問基金公司收到募集款怎么做賬?款是外資合伙人打進(jìn)來的,無備注,請(qǐng)問是記合伙人股本嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,股東是幾個(gè)有限合伙企業(yè)和法人出資的,合伙企業(yè)的股東是由幾個(gè)自然人出資的,這幾個(gè)自然人出資時(shí),由實(shí)收資本和資本公積兩部分組成,然后把有限合伙企業(yè)收到的投資款全部轉(zhuǎn)到我們這個(gè)一般納稅人公司,作為這幾個(gè)有限合伙的投資,轉(zhuǎn)入的時(shí)候把實(shí)收資本和資本公積都轉(zhuǎn)進(jìn)來了,這個(gè)怎么做賬啊,分錄怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請(qǐng)問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
老師,我知道實(shí)發(fā)工資,知道繳納社保,怎么推斷出應(yīng)發(fā)工資
老師,想咨詢一下。這個(gè)年度做工資申報(bào)。工資數(shù)是保險(xiǎn)前還是保險(xiǎn)后的實(shí)際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元!!因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時(shí)直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬,稅100元)?。〉诙径劝l(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時(shí)是含稅的分錄寫錯(cuò)了!故4月做賬時(shí), 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
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哦,是法人借錢給公司
怎么做賬呢
你好!可以計(jì)入其他應(yīng)付款
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
這筆錢公司要退回給法人的
剛成立的公司
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款