你們具體什么業(yè)務(wù)需要那個服務(wù)?

技術(shù)服務(wù)費的問題 1、進項有技術(shù)服務(wù)費用 2、銷項有技術(shù)服務(wù)費用 其中,進項的技術(shù)服務(wù)費用怎么做賬? 是做費用處理,還是做成本處理?該如何做賬呢? 公司營業(yè)執(zhí)照上有:技術(shù)服務(wù)內(nèi)容,另外,稅務(wù)局也評定可開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票。
公司購買的400電話卡,他們開票開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,那我應(yīng)該做到什么科目合適呢?
我公司是數(shù)字科技公司,經(jīng)營范圍有網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù); 信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個咨詢服務(wù)的項目,有做了收入確認,但是有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費用全入研發(fā)費用了,現(xiàn)在沒有自營業(yè)務(wù)收入匹配呀怎么辦
老師,房屋安全檢測費開的項目是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*檢測費嗎?之前我們收到發(fā)票:項目名稱是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費。
老師,我們是管理服務(wù)有限公司公司,要開一張服務(wù)費發(fā)票,但是搜索出來項目名稱有現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù),研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)服務(wù),我選擇哪一個合適呢
財務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長怎么全都錄進去
工資薪金賬載金額大于實際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標,硬盤,打印紙,打印機,打印機墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復電腦一共消費了8千多元,我目前喊對方開具發(fā)票,可以喊對方一次性給我們開8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)報送的收入金額。請您再次進行核實確認,如屬申報錯誤,請及時更正,以免帶來不必要的法律風險和經(jīng)濟損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會怎么樣
個體工商戶定期定額開出3%的專票140000普票30000應(yīng)該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動帶出
想請教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實際入住消費了1000元,但要求開發(fā)票1600元?這個屬于虛開發(fā)票嗎?這600元多開的到時要從私戶扣起手續(xù)費600*15%=90元的差額510元退回給A?但開始1600元A客戶是刷酒店公戶的
有生產(chǎn)也有研發(fā),走哪個科目比較好
是研發(fā)項目上的就計入研發(fā)支出
像這樣的屬于委托研發(fā)嗎
是的,那個就我委托研發(fā)
收到的是專票,可以正常抵扣吧
那個可以抵扣進項的
這個交印花稅時,按什么稅目交呢
委托研發(fā)費用需要配備什么資料嗎
那個按技術(shù)合同交印花稅