同學(xué)你好,如果當(dāng)初計(jì)入稅金及附加,退換是沖減稅金及附加
老師,交的耕地占用稅是計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地使用稅嗎,交了后是不是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加
耕地占用稅,計(jì)提:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi),再支付,月末結(jié)轉(zhuǎn)!如果后期耕地稅退還了,怎么入賬?
營業(yè)外支出的全部是我單位交的這耕地占用稅的滯納金,我耕地占用稅記入了??钪С觯唔?xiàng)目里面了,那么我就不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了吧。稅金及附加是我單位交的土地使用稅,我前三個(gè)季度都盈利了交了所得稅,但是第四個(gè)季度虧損了,那我應(yīng)該這樣記賬嗎?如果算全年的利潤總額我需要怎么算。
你好,小規(guī)模納稅人 5月開了一張專票,城建稅免稅50%在當(dāng)月需要計(jì)提嗎? 教育費(fèi)附加 地方附加免了 ,是不是不用計(jì)提了,在當(dāng)月直接借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅-教育附加 地方附加 ,然后再做一筆 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 地方教育附加,貸 營業(yè)外收入,再最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外收(免的2費(fèi)) 本年利潤(城建稅) 貸:稅金及附加 然后就是7月初直接申報(bào)繳費(fèi),是這樣嗎?
分錄寫的老師回答 印花稅計(jì)提6月 借營業(yè)稅金及附加200 貸應(yīng)交稅費(fèi)200 支付6月印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)200 貸銀行存款200 請(qǐng)問有什么添加的分錄嗎?月末去自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行點(diǎn)了后營業(yè)稅金及附加期末余額沒有200 不過在利潤表稅金及附加有200 這種情況需要加啥分錄嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?