你好? 1; 當(dāng)月計(jì)提的? 2;? ? ? 免征了 也得計(jì)提轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去哈 ;? 是的? ?
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬(wàn)~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對(duì)嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營(yíng)業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬(wàn)~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對(duì)嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營(yíng)業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計(jì)提再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
附加稅計(jì)提的時(shí)候; 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時(shí)候賬務(wù)處理是; 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí); 借:本年利潤(rùn) 貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營(yíng)業(yè)稅金及附加----教育費(fèi)附加 請(qǐng)問(wèn)老師我做的對(duì)嗎?還請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是必須會(huì)計(jì)自己做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄呢?
你好,小規(guī)模納稅人 5月開(kāi)了一張專票,城建稅免稅50%在當(dāng)月需要計(jì)提嗎? 教育費(fèi)附加 地方附加免了 ,是不是不用計(jì)提了,在當(dāng)月直接借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅-教育附加 地方附加 ,然后再做一筆 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 地方教育附加,貸 營(yíng)業(yè)外收入,再最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營(yíng)業(yè)外收(免的2費(fèi)) 本年利潤(rùn)(城建稅) 貸:稅金及附加 然后就是7月初直接申報(bào)繳費(fèi),是這樣嗎?
老師好,我們是一般納稅人,但是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本月收到上年度12月份退回的增值稅及附加稅,分錄可不可以這么寫(xiě): 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加稅 應(yīng)交地方教育附加 然后再借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅 貸 本年利潤(rùn) 這樣寫(xiě)可以不?
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
也就是我的賬務(wù)處理是對(duì)的是嗎
請(qǐng)幫我看下呢
?你好;? ?是的。 就這樣走分錄即可? ?
那我就放心了,謝謝老師了
7月份就直接 借:應(yīng)交增值稅 城建稅 貸 銀行存款,這一筆賬就完整了吧
?你好; 是的。 就可以了; 繳納即可??
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)下,我的科目余額表里面的,應(yīng)付職工薪酬-職工工資不平,相差金額是1175元,在今年的2月份,工資下調(diào)了1175,是不是就是這個(gè)沒(méi)處理,這要怎么處理呢?
請(qǐng)幫我看下呢,這個(gè)是截止到4月份的余額表 下面一張是截止到5月份的
是的; 你去看看 你發(fā)的金額和你計(jì)提金額是不是有差異? ?
1月計(jì)提3175,2月開(kāi)始計(jì)提2000, 要怎么操作呢?相差就是這1175
?你好;? ? ?你1月多計(jì)提了嗎 。 你現(xiàn)在是那個(gè)方向有余額?
沒(méi)有計(jì)提多,2月降工資了,比原來(lái)少了1175,數(shù)據(jù)就是剛才發(fā)您表格那樣,您幫我看下吧,
哦,對(duì),1月計(jì)提2月工資,那就是1月計(jì)提多了1175,現(xiàn)在要怎么處理回來(lái)呢,謝謝
不是哦,不好意思,我都懵了,1月計(jì)提1月工資3175是對(duì)的,2月開(kāi)始是2000工資
我們是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,下個(gè)月發(fā)
你好 ;? ? 那你就去紅沖之前的分錄? ;? ? ? ? ?之前計(jì)提怎么做的分錄。 借貸方不變; 金服寫(xiě)-1175就可以了? ?
但是沒(méi)有計(jì)提錯(cuò)呀,1月當(dāng)月就計(jì)提3175,2月開(kāi)始下調(diào)到2000的呢
?你好 ;? ? 那你現(xiàn)在是那個(gè)方向有余額。? 工資有余額????