你好,沒有需要增加的,這個(gè)本來稅金及附加就沒有余額,他月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
老師,請教下,這個(gè)肖哲老師的視頻課里講到印花稅因?yàn)槭钱?dāng)月繳納,所以可以不用計(jì)提,直接繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,但是印花稅其實(shí)屬于稅金及附加科目的,稅金及附加月末需轉(zhuǎn)入本年利潤,如果印花稅不通過稅金及附加歸集,那么不就是只交了錢減少了資產(chǎn),而沒有進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎?這樣理解對嗎?
企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)管“稅金及附加”科目,核算企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、資源稅、房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi)。其中,按規(guī)定計(jì)算確定的與經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅等稅費(fèi),企業(yè)應(yīng)借記“稅金及附加”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)”科目。期末,應(yīng)將“稅金及附加”科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后,“稅金及附加”科目無余額。企業(yè)交納的印花稅,不會(huì)發(fā)生應(yīng)付未付稅款的情況,不需要預(yù)計(jì)應(yīng)納稅金額,同時(shí)也不存在與稅務(wù)機(jī)關(guān)結(jié)算或者清算的問題。因此,企業(yè)交納的印花稅不通過“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算,于購買印花稅票時(shí),直接借記“稅金及附加”科目,貸記“銀行存款”科目。請問老師印花稅不用計(jì)提嗎?
老師,去年印花稅退稅的時(shí)候我分錄做成了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸 稅金及附加 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,導(dǎo)致自動(dòng)生成的利潤表里的印花稅數(shù)據(jù)不對怎么辦,數(shù)據(jù)沒有減去退的稅反而一起算成了累計(jì)的,是要調(diào)賬嗎?還是直接申報(bào)年度利潤表的時(shí)候自己改一下印花稅的數(shù)據(jù)就行了?
印花稅計(jì)提6月 借營業(yè)稅金及附加200 貸應(yīng)交稅費(fèi)200 支付6月印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)200 貸銀行存款200 請問有什么問題嗎?營業(yè)稅金一直有這個(gè)200不對吧?需要怎么讓稅金科目消除掉呢
印花稅計(jì)提6月 借營業(yè)稅金及附加200 貸應(yīng)交稅費(fèi)200 支付6月印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)200 貸銀行存款200 請問有什么問題嗎?營業(yè)稅金一直有這個(gè)200不對吧?需要加啥分錄吧?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤分配等,那賬上是不能確認(rèn)長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個(gè)問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個(gè)軟件里面。如果要登錄一個(gè)以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個(gè)以前已有的賬號,進(jìn)去以后再添加新賬號?
想咨詢一個(gè)問題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實(shí)收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級科目用什么比較好
自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行就是結(jié)轉(zhuǎn)的意思吧?
對的,是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。