同學您好 是的 要結(jié)轉(zhuǎn)入稅金及附加里面
老師,交的耕地占用稅是計應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地使用稅嗎,交了后是不是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加
耕地占用稅,計提:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費,再支付,月末結(jié)轉(zhuǎn)!如果后期耕地稅退還了,怎么入賬?
老師,耕地占用稅是通過稅金及附加,不通過應(yīng)交稅費來核算的嗎?
老師,房產(chǎn)稅計提和交稅的分錄對嗎 :借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 稅務(wù)及附加-土地使用稅 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅金-土地使用稅 交稅分錄:借:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費-土地使用稅 貸:銀行存款
應(yīng)交稅費和營業(yè)稅金及附加有哪些聯(lián)系區(qū)別?為什么印花稅不計入應(yīng)交稅費又計入稅金及附加?耕地占用稅也計入稅金及附加嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
什么時候結(jié)轉(zhuǎn)都可以吧
同學您好,一般是月末的時候做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,那個人所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪呢
同學您好 個人所得稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊 就是發(fā)工資的時候貸方有個應(yīng)交個人所得稅,當繳納個稅的時候 就變?yōu)榻璺?就平了啊
我做賬的時候做的借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在個人所得稅就有賬掛著
同學你好,發(fā)工資的時候,這部分要從員工工資里面扣下來的
這個不用從工資里面扣,公司承擔的
同學你好,公司承擔這部分計入管理費用,次年匯算清繳調(diào)出來補交稅
稅已經(jīng)交了,公司賬戶扣的
同學你好 你把這個應(yīng)交個稅計入管理費用。這個應(yīng)該員工承擔的稅,你們承擔了,所以要調(diào)整出來
管理費用明細科目計其他可以不
同學你好 可以計入代繳個稅科目