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老師,您好,我們公司是民非的會計制度,2020年12月份發(fā)放11月份的工資,記賬的時候應(yīng)該是借應(yīng)付工資,貸銀行存款,我寫成了借管理費用,貸銀行存款,剛剛發(fā)現(xiàn)了,今年如何調(diào)整一下,還是說去稅務(wù)局更正一下報表呢?

2021-01-29 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-29 19:00

你好? ?你反結(jié)賬去改下? 。? 到時去修改下申報表? 和報表。? ??

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快賬用戶8488 追問 2021-01-29 19:01

嗯嗯,好的,老師,這個去稅務(wù)局好改吧

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齊紅老師 解答 2021-01-29 19:03

?你好好改的。 主動去改 就行了。? ?

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快賬用戶8488 追問 2021-01-29 19:04

嗯嗯,好,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-01-29 19:05

沒事的 希望能幫到你。 滿意請給予評價?

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你好? ?你反結(jié)賬去改下? 。? 到時去修改下申報表? 和報表。? ??
2021-01-29
你好 那你的意思是做做賬了。 不對的。 借 銀行存款貸利潤分配-未分配利潤
2021-08-11
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
2023-07-07
你好,應(yīng)付職工薪酬下面設(shè)工資二級,不需要設(shè)人名。如果銀行發(fā)8個人工資,剩下10人可以現(xiàn)金發(fā)放,申報個稅就不需要更改
2021-12-17
你好,去年的做得沒錯,來的發(fā)票再本年度計入未分配利潤一正一負(fù)就可以的
2023-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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