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老師,您好。我發(fā)現(xiàn)我去年12月少計(jì)提了2000元的工資,我去年12月記賬,借:管理費(fèi)用:15000,貸:應(yīng)付職工薪酬:15000,今年一月實(shí)付工資時(shí),借:應(yīng)對職工薪酬:17000,貸:銀行存款17000。我現(xiàn)在這2000元少計(jì)提的要如何記賬呢?請老師指導(dǎo)。謝謝

2023-07-07 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-07 09:44

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶9622 追問 2023-07-07 09:45

老師,不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 09:46

哦,你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?

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快賬用戶9622 追問 2023-07-07 09:51

對的,沒錯。

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齊紅老師 解答 2023-07-07 09:54

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶9622 追問 2023-07-07 09:54

我們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 09:55

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤,貸,以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9622 追問 2023-07-07 09:58

謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2023-07-07 09:58

不用客氣,工作愉快。

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借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
2023-07-07
同學(xué)你好,對的。實(shí)際操作中,補(bǔ)提的工資,可以這樣做,但是理論上是不對的,應(yīng)該借方全部記入以前年度損益調(diào)整處理。
2024-03-10
您好,那您應(yīng)當(dāng)是多計(jì)提了,應(yīng)當(dāng)紅字沖回多計(jì)提分錄
2022-01-07
你好;? ? 少計(jì)提的是個人社保還是單位部分社保? ?? ?
2022-02-21
你好,這是正常的。2021年的年初余額就是2020.12.31日的期末值。
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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