同學(xué)你好, 那我12月就只能按照開了兩張的票交稅唄,——是的 1月份我們現(xiàn)在因?yàn)橐咔檫€不能出門,也開不了負(fù)數(shù)發(fā)票,2月份再開負(fù)數(shù)可以嗎?——是可以的 、
老師,10月份開的卷票170元,對方因?yàn)樘ь^是個(gè)人不能報(bào)銷,11月份我們紅沖重開了,老板剛發(fā)現(xiàn)忘了給會計(jì)這張紅沖的票,這張票可不可以入到12月份
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師問一個(gè)問題,12月初我開了一張2450的普通發(fā)票,后來客戶告訴我金額開錯了,我以為11月份開的了,就在12月末開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票-2450,之后開的正確金額的發(fā)票,這種情況怎么辦,開負(fù)數(shù)發(fā)票只能是跨月才能開吧
老師,12月開開票人員開重了一張票,忘記作廢了,那我12月就只能按照開了兩張的票交稅唄,1月份我們現(xiàn)在因?yàn)橐咔檫€不能出門,也開不了負(fù)數(shù)發(fā)票,2月份再開負(fù)數(shù)可以嗎?
小規(guī)模納稅人,12月份給客戶開的免稅普通發(fā)票,因?yàn)橐咔闊o法走賬。1月份開了免稅負(fù)數(shù)發(fā)票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票,這個(gè)1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負(fù)數(shù)發(fā)票,又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時(shí)候報(bào)稅怎么報(bào)?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那我開了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呀
同學(xué)你好 做原來發(fā)票分錄的負(fù)數(shù)分錄 借,應(yīng)收賬款等,負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng),負(fù)數(shù);
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;