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老師問一個(gè)問題,12月初我開了一張2450的普通發(fā)票,后來客戶告訴我金額開錯(cuò)了,我以為11月份開的了,就在12月末開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票-2450,之后開的正確金額的發(fā)票,這種情況怎么辦,開負(fù)數(shù)發(fā)票只能是跨月才能開吧

2021-01-10 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-10 22:37

是的呀,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票就是跨月才能開的呀。 開負(fù)數(shù)的時(shí)候,沖減你的收入就可以了。

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快賬用戶8999 追問 2021-01-11 09:09

早 老師 那我這個(gè)月一正一負(fù)做賬就可以了是吧 直接是0了

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-11 09:09

可以的,可以這個(gè)樣子處理。

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是的呀,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票就是跨月才能開的呀。 開負(fù)數(shù)的時(shí)候,沖減你的收入就可以了。
2021-01-10
你好 ; 可以手動(dòng)修改下的
2022-01-10
借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),之后重新開藍(lán)字借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2020-09-27
11月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、 12月份 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-12-02
你好,你肯定要開紅字了,要不你這不是重復(fù)開票了,讓對(duì)方重新開具
2022-03-28
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