你好,可以補(bǔ)做到11月份
老師,10月份開(kāi)的卷票170元,對(duì)方因?yàn)樘ь^是個(gè)人不能報(bào)銷(xiāo),11月份我們紅沖重開(kāi)了,老板剛發(fā)現(xiàn)忘了給會(huì)計(jì)這張紅沖的票,這張票可不可以入到12月份
老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢耍夷茉?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,10月份做了收入,但是直到12月份報(bào)稅都沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,因?yàn)橘~沒(méi)對(duì)好。我可以紅沖了不,這筆收入
3月份做了一張電費(fèi)發(fā)票已經(jīng)入帳,后因?yàn)閷?duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò),所以他們紅沖,重新開(kāi)了一張正確給到我,但是沒(méi)有給我紅沖發(fā)票,這個(gè)是不是少給我了?
老師好,對(duì)方10月份開(kāi)的普票3000元,現(xiàn)在發(fā)票丟失了,11月份可以紅沖嗎?發(fā)票聯(lián)對(duì)方拿不到,能紅沖嗎?再開(kāi)發(fā)票,對(duì)方要求我出稅點(diǎn)的錢(qián),如果不紅沖的話,我發(fā)票照片有的,能做為報(bào)銷(xiāo)憑證嗎
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
老師,個(gè)體工商戶最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷(xiāo)售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過(guò)這些就交增值了?還是說(shuō)季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒(méi)有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司管理人員為了項(xiàng)目出差的差旅費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用還是項(xiàng)目成本
請(qǐng)問(wèn)老師,剎車(chē)片公司財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)哪些內(nèi)容?剎車(chē)片行業(yè)現(xiàn)在怎么樣?
老師,請(qǐng)問(wèn)建材店可以開(kāi)建筑服務(wù)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,我們大包裝干貨,自己拆成小包裝出售,用的袋子、膠帶等這些包裝物,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
老師,定期定額的個(gè)體戶稅后利潤(rùn),轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶還要交稅嗎?寫(xiě)哪些摘要比較合理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是,資產(chǎn)負(fù)債表是不平的。
老師好。。請(qǐng)問(wèn)白酒的消費(fèi)稅是怎么樣計(jì)算的。
支付給農(nóng)戶的地租資金,農(nóng)戶要給我們開(kāi)具地租發(fā)票嗎?如果不開(kāi)具,怎么做才合規(guī)
你好 可以補(bǔ)做到12月份。
可以入到12月份嗎?
你好 可以補(bǔ)做到12月份。 2020-12-13 09:48
老師,12月份我該怎么做?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
10月份這個(gè)170已做開(kāi)票收入繳稅,11月份紅沖重開(kāi),11月份發(fā)票匯總里已經(jīng)把這個(gè)170減了,11月份的收入是按發(fā)票匯總的數(shù)確認(rèn)收入,12月份該怎么做
先做紅沖170,確認(rèn)開(kāi)票收入是在發(fā)票匯總數(shù)的基礎(chǔ)上加上170
你好,11月份的收入是按照發(fā)票匯總的數(shù)確認(rèn)收入,也就是沒(méi)有做正數(shù)和負(fù)數(shù)的發(fā)票是嗎。
是的,沒(méi)有做
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
12月份做嗎
11月份會(huì)計(jì)已結(jié)賬,老板發(fā)現(xiàn)這張票沒(méi)有給會(huì)計(jì)
你好,是的是的,12月份做的。
老師,假如12月發(fā)票匯總是5000,不是紅沖170了,確認(rèn)收入就得按5170,總之等于5000就對(duì)了
藍(lán)字確認(rèn)5170,然后再做一個(gè)負(fù)數(shù)的170才可以。
理解了,老師!謝謝!
不用客氣的,工作愉快。