你好,可以補(bǔ)做到11月份
老師,10月份開(kāi)的卷票170元,對(duì)方因?yàn)樘ь^是個(gè)人不能報(bào)銷(xiāo),11月份我們紅沖重開(kāi)了,老板剛發(fā)現(xiàn)忘了給會(huì)計(jì)這張紅沖的票,這張票可不可以入到12月份
老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,10月份做了收入,但是直到12月份報(bào)稅都沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,因?yàn)橘~沒(méi)對(duì)好。我可以紅沖了不,這筆收入
3月份做了一張電費(fèi)發(fā)票已經(jīng)入帳,后因?yàn)閷?duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò),所以他們紅沖,重新開(kāi)了一張正確給到我,但是沒(méi)有給我紅沖發(fā)票,這個(gè)是不是少給我了?
老師好,對(duì)方10月份開(kāi)的普票3000元,現(xiàn)在發(fā)票丟失了,11月份可以紅沖嗎?發(fā)票聯(lián)對(duì)方拿不到,能紅沖嗎?再開(kāi)發(fā)票,對(duì)方要求我出稅點(diǎn)的錢(qián),如果不紅沖的話(huà),我發(fā)票照片有的,能做為報(bào)銷(xiāo)憑證嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司固定資產(chǎn)出售開(kāi)出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報(bào)表收入是不含稅是銷(xiāo)售貨物,是納入收入了,但是會(huì)計(jì)處理是虧損了,因?yàn)樘幚淼膬r(jià)格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶(hù)一年的代賬費(fèi),這個(gè)怎么入賬?對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,請(qǐng)問(wèn)白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計(jì)科目
暫估成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對(duì)方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個(gè)商鋪要交物業(yè)費(fèi),這個(gè)物業(yè)費(fèi)我已經(jīng)計(jì)入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個(gè)體戶(hù)是不是都免征30萬(wàn)一季度?
支付客戶(hù)合同保證金,計(jì)什么科目
老師,您好,工商年報(bào)的納稅總額是填當(dāng)年實(shí)際納稅,還看報(bào)表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來(lái)年1月交
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
你好 可以補(bǔ)做到12月份。
可以入到12月份嗎?
你好 可以補(bǔ)做到12月份。 2020-12-13 09:48
老師,12月份我該怎么做?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
10月份這個(gè)170已做開(kāi)票收入繳稅,11月份紅沖重開(kāi),11月份發(fā)票匯總里已經(jīng)把這個(gè)170減了,11月份的收入是按發(fā)票匯總的數(shù)確認(rèn)收入,12月份該怎么做
先做紅沖170,確認(rèn)開(kāi)票收入是在發(fā)票匯總數(shù)的基礎(chǔ)上加上170
你好,11月份的收入是按照發(fā)票匯總的數(shù)確認(rèn)收入,也就是沒(méi)有做正數(shù)和負(fù)數(shù)的發(fā)票是嗎。
是的,沒(méi)有做
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
12月份做嗎
11月份會(huì)計(jì)已結(jié)賬,老板發(fā)現(xiàn)這張票沒(méi)有給會(huì)計(jì)
你好,是的是的,12月份做的。
老師,假如12月發(fā)票匯總是5000,不是紅沖170了,確認(rèn)收入就得按5170,總之等于5000就對(duì)了
藍(lán)字確認(rèn)5170,然后再做一個(gè)負(fù)數(shù)的170才可以。
理解了,老師!謝謝!
不用客氣的,工作愉快。