你好,可以補(bǔ)做到11月份

老師,10月份開(kāi)的卷票170元,對(duì)方因?yàn)樘ь^是個(gè)人不能報(bào)銷,11月份我們紅沖重開(kāi)了,老板剛發(fā)現(xiàn)忘了給會(huì)計(jì)這張紅沖的票,這張票可不可以入到12月份
老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢耍夷茉?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,10月份做了收入,但是直到12月份報(bào)稅都沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,因?yàn)橘~沒(méi)對(duì)好。我可以紅沖了不,這筆收入
3月份做了一張電費(fèi)發(fā)票已經(jīng)入帳,后因?yàn)閷?duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò),所以他們紅沖,重新開(kāi)了一張正確給到我,但是沒(méi)有給我紅沖發(fā)票,這個(gè)是不是少給我了?
老師好,對(duì)方10月份開(kāi)的普票3000元,現(xiàn)在發(fā)票丟失了,11月份可以紅沖嗎?發(fā)票聯(lián)對(duì)方拿不到,能紅沖嗎?再開(kāi)發(fā)票,對(duì)方要求我出稅點(diǎn)的錢,如果不紅沖的話,我發(fā)票照片有的,能做為報(bào)銷憑證嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


你好 可以補(bǔ)做到12月份。
可以入到12月份嗎?
你好 可以補(bǔ)做到12月份。 2020-12-13 09:48
老師,12月份我該怎么做?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
10月份這個(gè)170已做開(kāi)票收入繳稅,11月份紅沖重開(kāi),11月份發(fā)票匯總里已經(jīng)把這個(gè)170減了,11月份的收入是按發(fā)票匯總的數(shù)確認(rèn)收入,12月份該怎么做
先做紅沖170,確認(rèn)開(kāi)票收入是在發(fā)票匯總數(shù)的基礎(chǔ)上加上170
你好,11月份的收入是按照發(fā)票匯總的數(shù)確認(rèn)收入,也就是沒(méi)有做正數(shù)和負(fù)數(shù)的發(fā)票是嗎。
是的,沒(méi)有做
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
12月份做嗎
11月份會(huì)計(jì)已結(jié)賬,老板發(fā)現(xiàn)這張票沒(méi)有給會(huì)計(jì)
你好,是的是的,12月份做的。
老師,假如12月發(fā)票匯總是5000,不是紅沖170了,確認(rèn)收入就得按5170,總之等于5000就對(duì)了
藍(lán)字確認(rèn)5170,然后再做一個(gè)負(fù)數(shù)的170才可以。
理解了,老師!謝謝!
不用客氣的,工作愉快。