你好,普票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,但稅率一般比專票低的,沒辦稅務(wù)登記不能開任何發(fā)票,可以讓稅局代開
供應(yīng)商給開的增值稅發(fā)票可以抵扣,那普通發(fā)票有什么用,供應(yīng)商可以給沒辦稅務(wù)登記的采購方開增值稅發(fā)票嗎?還是只能開普通發(fā)票
供應(yīng)商給開的增值稅發(fā)票可以抵扣,那普通發(fā)票有什么用,供應(yīng)商可以給沒辦稅務(wù)登記的采購方開增值稅發(fā)票嗎?還是只能開普通發(fā)票
我去采購一批牛奶 對(duì)方給我開的增值稅普通發(fā)票 我開出去有增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票 對(duì)方開給我的發(fā)票是不是可以抵扣進(jìn)貨成本
道路通行費(fèi)銷售方只能開具增值稅電子普通發(fā)票,不能開具增值稅專用發(fā)票,購買方可以根據(jù)開具的增值稅電子普通發(fā)票抵扣是嗎
與供應(yīng)商對(duì)賬中,發(fā)現(xiàn)21年對(duì)方開來的發(fā)票都是增值稅普通發(fā)票,是否可以要求沖紅21年的普通發(fā)票,開具專用發(fā)票呢?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
感覺你沒看清我的問題
不好意思,看錯(cuò)了,公司沒辦稅務(wù)登記,供應(yīng)商是不能給你公司開發(fā)票的,普通的也不行,要先辦理稅務(wù)登記證再開發(fā)票
那普通發(fā)票對(duì)一般納稅人來說有什么用啊
一般納稅人一般是開專票的,但如果對(duì)方是小規(guī)模,只能開普票給他