同學(xué)你好 小規(guī)模的?小規(guī)模的是1% 一般是價(jià)稅合計(jì)的金額
老師,勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)費(fèi)計(jì)算方式是按照派遣工每天10塊錢(qián)的計(jì)算的,但是勞務(wù)派遣公司開(kāi)票給用人單位還要另外收1個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),那這個(gè)稅點(diǎn)是算勞務(wù)費(fèi)么?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與勞務(wù)派遣公司簽訂合同,勞務(wù)派遣公司派人員到我公司車(chē)間工作,我們付給勞務(wù)派遣公司2萬(wàn)元的費(fèi)用,勞務(wù)公司說(shuō)給我們開(kāi)98%的勞務(wù)派遣費(fèi),還有2%的工資費(fèi),按照正規(guī)應(yīng)該怎么給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?稅率是多少?
公司有個(gè)房建項(xiàng)目,有2棟房的瓦工給一家勞務(wù)公司做的。結(jié)算勞務(wù)費(fèi)時(shí),勞務(wù)公司開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,另外帶了份勞務(wù)派遣合同。老師,這個(gè)是用勞務(wù)派遣合同嗎?
你好。我是勞務(wù)派遣公司,用人單位給派遣員工交了商業(yè)險(xiǎn),要求我單位開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我單位開(kāi)具的這種勞務(wù)費(fèi)發(fā)票算不算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給勞務(wù)派遣公司的錢(qián),由勞務(wù)派遣公司公司再發(fā)給員工的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在企業(yè)所得稅匯算清繳中填寫(xiě)在這張圖片的哪里?(二)”勞務(wù)費(fèi)還是,9那里。
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?