你好,同學(xué)。 增值稅稅稅負(fù)率考慮1-1.5% 所得稅稅負(fù)率考慮1%左右
有以下問題請(qǐng)教老師1.分公司獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅是不是就在當(dāng)?shù)厝~繳納,還用最后總公司匯算清繳嗎2.總公司是高新技術(shù)企業(yè)分公司同樣享有高新企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎3.分公司實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)最后需要上交總公司嗎,具體交多少呢。4分公司的個(gè)稅和社保需要自己繳納還是回總公司繳納
老師,高新技術(shù)企業(yè)公司繳納增值稅的多少金額跟收入的金額,稅負(fù)率要達(dá)到多少合適?對(duì)公司有什么影響嗎
請(qǐng)問老師,公司庫存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額在以往都已用完,現(xiàn)有庫存商品無進(jìn)項(xiàng)稅額,要是銷售可以開增值稅專用發(fā)票嗎?需要上多少增值稅?13%嗎?全額上稅嗎?再有會(huì)影響企業(yè)年終匯算清繳嗎?企業(yè)所得稅按什么金額算利潤(rùn)總額呢!
1、江西新力公司2021年4月銷售電子產(chǎn)品一批,適用稅率為13%,合同約定的含稅價(jià)款242.95萬,因購買方延遲付款,按合同約定需向江西新力公司支付利息15萬元、包裝物押金10萬,江西新力公司共收到款項(xiàng)合計(jì)為240萬元,江西新力公司按不含稅金額215萬元,稅額27.95萬元開具發(fā)票。稅務(wù)局例行檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題,在5月向江西新力公司發(fā)出檢查通知,要求對(duì)收到的利息和包裝物押金補(bǔ)繳增值稅。請(qǐng)問江西新力公司正確的開票金額應(yīng)是多少?應(yīng)該繳納多少增值稅?
老師你好,我們公司是一般納稅人建筑公司,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)要預(yù)算繳納所得稅2.5%跟增值稅3%,合同金額是3700萬,哪這樣我需要拿多少成本票多少進(jìn)項(xiàng)票回來,才能達(dá)到這個(gè)預(yù)算,要怎么計(jì)算
還想問一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請(qǐng)問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗溃竺婺匾驗(yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎(jiǎng),年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎(jiǎng)原金額,按全年一次性獎(jiǎng)金重新計(jì)稅嗎?
老師,這個(gè)稅負(fù)率是針對(duì)高新技術(shù)企業(yè)還是其他企業(yè)都適用
真的高興極了,同學(xué),你真的是。
針對(duì)高新企業(yè)的,不好意思,打錯(cuò)了。