你好同學(xué),是同學(xué)需要做平掉同學(xué),。需要計提一下稅金及附加搞平
甘老師你好,請教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了,當(dāng)時也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開錯后和稅務(wù)局溝通直接把申報表改了,就等于沒有交過這個稅額,現(xiàn)在我把開錯的那張沖負(fù)數(shù)了,那申報表要填嗎
老師,請問增值稅納稅申報表和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費有差額,差額是由于有次開發(fā)票交了印花稅,但是后來發(fā)票沖紅造成的,那么需要做憑證把他做平嗎?還是不管他等下次開發(fā)票的時候少交印花稅就可以了
五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進(jìn)項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個分錄是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒有,6月才紅沖的
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個分錄是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒有,6月才紅沖的,麻煩老師解答一下,謝謝了
一般納稅人購買二手車需要繳納車輛購置稅不?分錄怎么做?老師
老師,兼職人員個人代開勞務(wù)發(fā)票為什么會有這個提示
老師,多繳點增值稅和企業(yè)所得稅有沒啥稅務(wù)風(fēng)險
進(jìn)口貨物本來是fob價格的,運費我們出,可以以cif申報嗎
銀行回單和發(fā)票可以不打印出來附在憑證后面嗎
我們母公司人員為子公司服務(wù) ,做子公司的事情,所在母公司的工資和發(fā)生的其他費用得向子公司結(jié)算,母公司需要開給子公司什么樣的發(fā)票,發(fā)票項目名稱是什么
經(jīng)濟(jì)增加值這個概念怎么理解透徹?怎么計算?
老師我們代扣代繳個稅,開來的發(fā)票是一個人代開的,報個稅是是按照發(fā)票總金額申報還是按照每個人的收入報,這兩種上稅一樣嗎?哪個更省稅呢?
老師好,請問婚假包括周末嗎?休婚假期間餐補 這些都還計算嗎
小規(guī)模納稅人成立的條件
是原來開發(fā)票的時候計提了稅金,然后稅金也扣掉了,但是下月發(fā)票沖紅了,這就導(dǎo)致應(yīng)交增值稅稅額為負(fù)數(shù),這應(yīng)該怎么平
你好同學(xué),增值稅為負(fù),那么你應(yīng)該有一個進(jìn)項退出或者是銷項退出
但是這個是印花稅導(dǎo)致的啊
你好同學(xué)那你需要計提一下印花這塊同學(xué)做一個反沖