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老師,請問增值稅納稅申報表和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費有差額,差額是由于有次開發(fā)票交了印花稅,但是后來發(fā)票沖紅造成的,那么需要做憑證把他做平嗎?還是不管他等下次開發(fā)票的時候少交印花稅就可以了

2021-01-19 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 18:06

你好同學(xué),是同學(xué)需要做平掉同學(xué),。需要計提一下稅金及附加搞平

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快賬用戶7338 追問 2021-01-19 18:10

是原來開發(fā)票的時候計提了稅金,然后稅金也扣掉了,但是下月發(fā)票沖紅了,這就導(dǎo)致應(yīng)交增值稅稅額為負(fù)數(shù),這應(yīng)該怎么平

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齊紅老師 解答 2021-01-19 18:15

你好同學(xué),增值稅為負(fù),那么你應(yīng)該有一個進(jìn)項退出或者是銷項退出

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快賬用戶7338 追問 2021-01-19 18:16

但是這個是印花稅導(dǎo)致的啊

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齊紅老師 解答 2021-01-19 18:17

你好同學(xué)那你需要計提一下印花這塊同學(xué)做一個反沖

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你好同學(xué),是同學(xué)需要做平掉同學(xué),。需要計提一下稅金及附加搞平
2021-01-19
您好,那您需要紅字沖回一張,根據(jù)期末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的余額做賬,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅
2021-08-16
你這個是正常的,因為你確實是多交了二百的稅,它就會有余額。這個余額直接體現(xiàn)在你的那個增值稅的那個借方,然后后面你把這個抵消掉之后就沒有余額了,就實際你在后面交稅的時候抵了就沒有。
2021-08-18
您好 如果開了負(fù)數(shù)申報表不填的話 系統(tǒng)比對應(yīng)該不會通過 您當(dāng)時就應(yīng)該不改申報表 按3%申報 然后開具負(fù)數(shù)
2020-04-10
你這個相當(dāng)于確實就是多交了兩百呀,這個留底有余額是正常的呀。你后面就是說在下一次申報的時候,你把這個留抵抵消的時候,直接就沒有余額了。
2021-08-18
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