你好 借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費

請問,我們是分銷白酒,我們的廠家要求我們開品鑒會,我公司給他們開服務費發(fā)票,廠家給我們返款到平臺抵酒款,這個如何做分錄呀
主營是汾酒,廠家開的票做庫存,我們開出去的勞務費是廠家返給我們的市場推廣費,如何做會計分錄。
主營是汾酒,廠家開的票做庫存,我們開出去的勞務費是廠家返給我們的市場推廣費,如何做會計分錄?
老師您好,我們是一家自媒體,給一家酒店做廣告推廣,廣告收入30萬,對方用票面30萬的房券,作為交換,請問我們要如何開票,以及做會計分錄?
我是做網店,準備給廠家代銷,由廠家發(fā)貨和開票給客戶,按銷售額的比例給我們中間費用,店鋪發(fā)生的推廣費用和提成費用由我們承擔,請問這樣的業(yè)務模式可行嗎?如果可行,廠家和網店如何納稅。
老師請問一下,我們收到款了,做的預收賬款,我們想把收入的時間確定為服務完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉增資本,應該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入匯兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進中石化油料,用于生產期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費我公司承擔,請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
那如何結轉成本
你好,這個是沒有成本的。