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老師您好,我們是一家自媒體,給一家酒店做廣告推廣,廣告收入30萬,對方用票面30萬的房券,作為交換,請問我們要如何開票,以及做會計分錄?

2021-10-09 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-09 14:01

同學你好 你們開票開廣告收入的就行了 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項

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快賬用戶3129 追問 2021-10-09 14:07

收到對方給的房券,如何入賬呢,庫存商品還是無形資產呀,對方也給我們開發(fā)票的。 這是不是類似非貨幣資產交易

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齊紅老師 解答 2021-10-09 14:16

這個不做 只能掛應收 然后每次消費了才做 借費用 貸應收賬

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快賬用戶3129 追問 2021-10-09 14:27

謝謝老師! 我們收到房券是會在平臺賣出去的,也是做費用,貸應收嗎,不是應該再確認收入么?(賣出去的房券,客戶要我們開發(fā)票的)

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齊紅老師 解答 2021-10-09 14:35

這個你直接做 借銀行 貸應收賬款比較好 做其他業(yè)務收入的話要交稅

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快賬用戶3129 追問 2021-10-09 14:42

但是酒店也要給我們開30萬的發(fā)票。這個怎么做呀

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齊紅老師 解答 2021-10-09 14:47

同學你好 你計入其他業(yè)務成本吧 賣出去做其他業(yè)務收入

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同學你好 你們開票開廣告收入的就行了 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2021-10-09
?你好 那 對方需要給你們開 25萬的入住卷 ;后期是需要你們去消費嗎? ??
2021-08-16
你之前的貨物的那些開的發(fā)票包含了京豆紅包的嗎
2020-10-28
您好! 1.收30萬預付款時 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 30萬 貸:預收賬款30萬 2.給廠家付貨款35萬,人工安裝費2萬,運費1000,外購安裝材料費1萬 借:主營業(yè)務成本-貨款35萬 —安裝費2萬 —運費1000 —材料費1萬 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款38.1萬 3.員工提成 借:管理費用-工資-提成1500 貸:應付職工薪酬1500 4.贈品2000 采購贈品時: 借:庫存商品-贈品 2000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款2000 贈送贈品時 借:主營業(yè)務成本-贈品2000 貸:庫存商品-贈品2000 4.客戶再付20萬 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款20萬 預付賬款30萬 貸:主營業(yè)務收入50萬 注:由于是內賬,且收入不開票,這里沒有考慮增值稅處理問題。由于不知道貴公司是小規(guī)模還是一般納稅人,成本發(fā)票沒有考慮增值稅進項稅額及相關處理問題
2021-03-08
同學,您好!一張專票可以抵扣一部分,您可以把不是貴司承擔的稅金做進項轉出。
2023-11-27
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