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老師您好,我20年未掛預(yù)收與預(yù)付賬款科目,但是年末資產(chǎn)負(fù)債表上卻都期末數(shù)比期初數(shù)增加了幾萬,這個增加的金額是咋么來的,我需要咋么調(diào)整一下合適,謝謝

2021-01-18 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-18 16:41

同學(xué),你好 預(yù)收賬款=預(yù)收賬款明細(xì)賬的貸方余額%2B應(yīng)收賬款明細(xì)賬的貸方余額 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款明細(xì)賬的借方余額%2B應(yīng)付賬款明細(xì)賬的借方余額 增加的金額應(yīng)該是應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款明細(xì)賬負(fù)值重分類到預(yù)收賬款與應(yīng)收賬款造成的,如果是這樣,無需調(diào)整。

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快賬用戶6259 追問 2021-01-18 16:44

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-18 16:44

不客氣,希望能夠幫到你

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同學(xué),你好 預(yù)收賬款=預(yù)收賬款明細(xì)賬的貸方余額%2B應(yīng)收賬款明細(xì)賬的貸方余額 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款明細(xì)賬的借方余額%2B應(yīng)付賬款明細(xì)賬的借方余額 增加的金額應(yīng)該是應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款明細(xì)賬負(fù)值重分類到預(yù)收賬款與應(yīng)收賬款造成的,如果是這樣,無需調(diào)整。
2021-01-18
你第一個表上面有紅色的應(yīng)收,說明這里肯定有預(yù)收的金額,他應(yīng)該是分解了,自動識別的預(yù)收的貸方了。 “應(yīng)收賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項目內(nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2021-09-09
你好,應(yīng)付不影響損益的
2025-01-24
是這個樣子的,如果說你二零年的數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整的話,那么你現(xiàn)在延續(xù)的話,直接用二零年末調(diào)整之后的數(shù)據(jù)來作為你二一年的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
2021-08-04
你好,什么原因產(chǎn)生的要反擊當(dāng)沖?做了相關(guān)的憑證了嗎?把具體的分錄寫一下我看看。
2021-12-04
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