你好, 借工程施工/人工費 貸應收賬款
我們是勞務公司但不包扣勞務派遣,承接了一項建筑勞務,我們也把這項勞務承包給了個人,現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了,實際沒有錢進我們公賬的,但現(xiàn)在我們也要求這個我們發(fā)包出去的個人給我們提供“建筑勞務”的發(fā)票給了我們,但是實際我們是沒有給這個個人轉(zhuǎn)錢的??!這個賬務老師我們該怎么處理呢?能具體給我講講嗎?
老師建筑公司,城建是總包,城建欠我們的款不給,直接把錢給我們的工人了。這樣我也不給工人結算了,但是我怎么做賬?一個收一個支。
老師,我們是小規(guī)模建筑勞務公司,今年開了100多萬的勞務票給分包方。但總包那邊直接把錢打給農(nóng)民工了,我們這邊賬怎么做?會計分錄怎樣做?
老師,我們是建筑小規(guī)模公司,從甲方接到勞務工程,我們公司直接把勞務工程分包給包工頭干,他給我們?nèi)ザ悇站珠_票,我們給甲方開票工程服務,這樣我該怎么做賬?如果按照一般建筑公司做賬,工程施工——材料,機械,人工都有,但是我們這個只有分包。
老師,我們公司給總包開了發(fā)票,之前都是把款項轉(zhuǎn)到我們公司賬戶,但是這次總包直接把款轉(zhuǎn)給了我們工人,這個工人還不屬于我們公司的員工,是派遣的,那做賬我要怎么做aq
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
工程施工的不用報個稅吧?
是你員工需要申報個稅的
不是我們員工。我們又分包給他們了。
那對方應該給你開具發(fā)票的
他們是個人 用自然人代開的發(fā)票可以吧
可以的,什么發(fā)票都可以
好的 他們的發(fā)票我直接入在主營業(yè)務成本可以嗎
對,做工程施工,或者主營業(yè)務成本
好的 謝謝老師。
不客氣祝你學習愉快!