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老師,我們公司給總包開了發(fā)票,之前都是把款項轉到我們公司賬戶,但是這次總包直接把款轉給了我們工人,這個工人還不屬于我們公司的員工,是派遣的,那做賬我要怎么做aq

2022-05-06 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-06 18:57

你好,你給對方開的是什么發(fā)票?包工包料的嗎?

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快賬用戶4896 追問 2022-05-06 18:58

開的是建筑服務*勞務費

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齊紅老師 解答 2022-05-06 19:01

那不可以的 這個必須是你單位的職工才行 本單位不允許再分包出去

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你好,你給對方開的是什么發(fā)票?包工包料的嗎?
2022-05-06
那你這個就相當于是掛靠的處理啊。相當于人家掛靠了你們單位的資質,那么在那個賬務處理上,你開發(fā)票,你就確認為你的工程收入,同時,正常情況這個錢是要轉到你們公司賬上的。那如果說沒有轉到公司賬上,你就直接放到其他應收款。完了之后你們再轉給總包那一邊的話,就相當于是支付成本給總包那一邊。你是需要總包給你開發(fā)票進來,你才能夠轉給他。
2021-12-30
你好 具體是要我給我寫哪筆分錄? ?
2020-12-21
你好借應付職工薪酬貸應付賬款對方公司
2021-10-21
借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入、應交稅費, 借,主營業(yè)務成本,貸,應付職工薪酬、工資,借,應付職工薪酬、工資, 貸應收賬款。
2025-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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