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上月開了一張增值稅專用發(fā)票,這個月沖紅了并開具了負數(shù)發(fā)票,并重新開了一張新的。但已經(jīng)繳納了上月發(fā)票的增值稅及附征稅。下個月還用繳稅么?對方可以抵扣么?麻煩詳細說一下。謝謝

2021-01-18 00:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-18 01:44

您好,您開了一張負數(shù)發(fā)票,又開了一張正數(shù)發(fā)票,它倆就抵銷了,你不用繳稅,對方可以正常抵扣

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您好,您開了一張負數(shù)發(fā)票,又開了一張正數(shù)發(fā)票,它倆就抵銷了,你不用繳稅,對方可以正常抵扣
2021-01-18
同學你好,為什么要紅沖呢,是發(fā)票金額開錯了么?
2022-07-08
可以的 可以這么做的
2024-04-15
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