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Q

4月份按面值4.5元每單充值快遞單號,充了1000單金額轉(zhuǎn)給4500元快遞公司,次月結(jié)算快遞費1000單費用3500元,返回差1000元,這個1000元在5月15號給充值新的單號,我想問會計分錄怎么做全部?

2025-05-12 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-12 11:27

4 月份充值時 借:預(yù)付賬款 4500 貸:銀行存款 4500 次月結(jié)算時 借:管理費用 / 銷售費用等(根據(jù)快遞費歸屬部門確定科目 ) 3500 貸:預(yù)付賬款 3500 收到返還差額并用于新單號充值(5 月 15 日 ) 借:預(yù)付賬款 1000 貸:預(yù)付賬款 1000 ,這里相當于將之前多付的款項轉(zhuǎn)作新的預(yù)付充值款 。

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快賬用戶4258 追問 2025-05-12 11:31

第三步借貸都是預(yù)付?

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快賬用戶4258 追問 2025-05-12 11:32

為啥借貸都是預(yù)付,相當于沒做嗎是不是

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齊紅老師 解答 2025-05-12 11:37

嗯,因為是新的單號了

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同學你好 這個傭金有發(fā)票嗎
2023-07-18
你好 12月一日公司銷售甲產(chǎn)品50臺給宏遠公司甲產(chǎn)品的單價售價為4000元,單位成本為3500元,當日產(chǎn)品以及發(fā)出宏源以銀行存款支付全部價款及增值稅稅額共計234000元a公司開出增值稅專用發(fā)票 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 12月4日,采用支票結(jié)算方式,公司銷售積壓原材料一批,價款十萬元不含增值稅,實際成本六萬元已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項存入銀行 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料 12月15日,一公司本月份銷售的30件乙產(chǎn)品于本月因質(zhì)量問題全部退回,貨款已退還給購貨單位,該產(chǎn)品單位售價為1000元,單位成本為600元 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款? 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 12月份a公司已轉(zhuǎn)賬支票支付創(chuàng)意廣告公司廣告費5000元 借:銷售費用,貸;銀行存款 12月份,一公司發(fā)展行政人員薪酬15000元,行政部門專用辦公設(shè)備折舊額45000元 借;管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,累計折舊 12月份A公司以銀行存款1000元支付辦理銀行承兌匯票手續(xù)費 借:財務(wù)費用,貸;銀行存款 12月份,公司共發(fā)生營業(yè)外收入兩萬元營業(yè)外支出9000元稅金及附加5000元投資收益十萬元假設(shè)資產(chǎn)減值損失公允價值變動損益均為零 借:營業(yè)外收入,投資收益,貸:營業(yè)外支出,稅金及附加,本年利潤 A公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積所得稅稅率為25%, 借;利潤分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積
2022-12-08
您好! 收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,差額入到財務(wù)費用—匯兌損益。
2021-01-05
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費用,貸:銀行存款 3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 11.計算本月應(yīng)負擔的消費稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—消費稅 12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。 借:制造費用,管理費用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本
2022-11-30
同學你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2022-12-19
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