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對方開錯的專票,如果我方已在上月進(jìn)行了增值稅抵扣,但沒錄賬,這個月對方紅沖并重開了一張與那張錯誤專票一樣金額的藍(lán)字專票后,我方的賬務(wù)要怎樣錄呢?請列出詳細(xì)分錄。

2023-03-24 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-24 17:51

你好? 你好? 錯的分錄發(fā)來看一 下??

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快賬用戶1989 追問 2023-03-24 18:22

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)300 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 300

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齊紅老師 解答 2023-03-24 18:25

你好 借? ?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)300 負(fù)數(shù)? ? 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 300負(fù)數(shù)? ? 借 成本費用,貸應(yīng)付賬款等?

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借:原材料/庫存商品/管理費用等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)在做相反的會計分錄。
并同時再做 :原材料/庫存商品/管理費用等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
2023-03-24
你好? 你好? 錯的分錄發(fā)來看一 下??
2023-03-24
你好 ; 你說下你之前收到專票怎么做分錄的。 我好判斷科目去走; 重新開票的金額與你原來藍(lán)字發(fā)票是一致的嘛
2022-05-13
如果是貨款的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-04-07
可以那樣做的,沒問題的哈
2025-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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