借:原材料/庫(kù)存商品/管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)在做相反的會(huì)計(jì)分錄。
并同時(shí)再做 :原材料/庫(kù)存商品/管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
我在1月份收到一張?jiān)鲋刀悓F?,并且已?jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價(jià)錯(cuò)了,要作廢,我已開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開(kāi)了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
對(duì)方開(kāi)錯(cuò)的專票,如果我方已在上月進(jìn)行了增值稅抵扣,但沒(méi)錄賬,這個(gè)月對(duì)方紅沖并重開(kāi)了一張與那張錯(cuò)誤專票一樣金額的藍(lán)字專票后,我方的賬務(wù)要怎樣錄呢?請(qǐng)列出詳細(xì)分錄。
對(duì)方開(kāi)錯(cuò)的專票,如果我方已在上月進(jìn)行了增值稅抵扣,但沒(méi)錄賬,這個(gè)月對(duì)方紅沖并重開(kāi)了一張與那張錯(cuò)誤專票一樣金額的藍(lán)字專票后,我方的賬務(wù)要怎樣錄呢?請(qǐng)列出詳細(xì)分錄。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了,要退回重開(kāi),但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了,要退回重開(kāi),但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,對(duì)方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,我想問(wèn)下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?kù)323.53噸,本年總出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存68.46噸,盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問(wèn)下長(zhǎng)期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長(zhǎng)期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬(wàn),假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問(wèn)每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營(yíng)一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開(kāi)具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開(kāi)票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
但是我們上個(gè)月并沒(méi)有把這筆費(fèi)用錄賬。是這個(gè)月才錄。我們上個(gè)月是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
那這個(gè)月可只做該分錄 借: 原材料/庫(kù)存商品/管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
那這個(gè)上個(gè)月已經(jīng)抵扣的增值稅,這個(gè)月對(duì)方紅沖了怎么辦?不就等于上個(gè)月我方少交了增值稅嗎?這個(gè)月我方不用作分錄處理嗎?
又重新開(kāi)了發(fā)票。勾選抵扣,再做分錄 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出