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老師你好,我單位處置房屋。原值494萬,累計折舊65萬。20年6月評估報告價款340萬,12月出售價款294萬。問下固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額是多少

2021-01-17 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-17 11:57

你好,減值準(zhǔn)備的金額是(494-65)-340

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快賬用戶4298 追問 2021-01-17 11:58

老師,為什么不是減出售價294

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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:00

你好 ,售出的時候直接確認(rèn)就可以了,是不需要計提減值準(zhǔn)備的。

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快賬用戶4298 追問 2021-01-17 12:07

那我12月份做固定資產(chǎn)清理,分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:09

你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸 固定資產(chǎn)

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快賬用戶4298 追問 2021-01-17 12:11

借固定資產(chǎn)清理340 累計折舊65固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備89 固定資產(chǎn)494。老師金額對嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:12

你好,6-12月再沒有計提折舊的話,就是正確的。

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快賬用戶4298 追問 2021-01-17 12:14

老師,6-12月計提折舊了,那現(xiàn)在怎么處理,12月房子出售了。我要做固定資產(chǎn)清理

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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:18

你好,6-12月計提的折舊金額也要反應(yīng)上,把累計折舊科目結(jié)平。

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快賬用戶4298 追問 2021-01-17 12:32

6-12的折舊已經(jīng)在累計折舊里包括呢。65萬。

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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:36

你好,那就是正確的了。

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快賬用戶4298 追問 2021-01-17 12:39

老師,只是6月的時候賬上沒有錄固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。12月出售的時候才寫了分錄??梢詥?。借資產(chǎn)減值損失 貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。然后做清理

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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:43

你好,是的,是可以的。

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快賬用戶4298 追問 2021-01-17 12:46

老師,最后固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備一借一貸沖銷了,資產(chǎn)減值損失最后去哪了,財務(wù)報表里沒有顯示

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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:50

你好,利潤表里應(yīng)該會顯示的。

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快賬用戶4298 追問 2021-01-17 12:51

利潤表里沒有資產(chǎn)減值損失科目,是不是轉(zhuǎn)到本年利潤就不體現(xiàn)了

利潤表里沒有資產(chǎn)減值損失科目,是不是轉(zhuǎn)到本年利潤就不體現(xiàn)了
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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:56

你好,利潤表沒有這個科目嗎?

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快賬用戶4298 追問 2021-01-17 13:06

利潤表里沒有,賬上看是轉(zhuǎn)到本年利潤了。

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齊紅老師 解答 2021-01-17 14:15

你好,那同學(xué)的利潤表應(yīng)該增加這個科目,不然就不能計提減值的。

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你好,減值準(zhǔn)備的金額是(494-65)-340
2021-01-17
你好,根據(jù)你的描述,你賬面上的凈值是500-65=435 然后你的評估價格是320,那么減值準(zhǔn)備應(yīng)該是435-320
2021-01-16
同學(xué)你好 對的 應(yīng)該直接填寫本年折舊的金額
2022-05-12
你好同濃香,稍等回復(fù)您
2022-12-26
同學(xué),你好! 2×09年12月31日賬面價值=200-50-20=130 可收回金額=MAX(90-3,120)=120 計提減值金額=130-120=10 計提減值后資產(chǎn)賬面價值=120 2×10年應(yīng)計提折舊=(120-10)/5=22 2×10年年末,該固定資產(chǎn)的折余價值=200-50-22=128 固定資產(chǎn)折余價值=原值-累計折舊額
2022-05-10
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