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A企業(yè)于2021年1月5日對(duì)一生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行改擴(kuò)建,改擴(kuò)建前該固定資產(chǎn)的原價(jià)為2000萬(wàn)元,已提折舊400萬(wàn)元,已提減值準(zhǔn)備183萬(wàn)元。在改擴(kuò)建過(guò)程中領(lǐng)用工程物資300萬(wàn)元,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬(wàn)元。發(fā)生改擴(kuò)建人員工資150萬(wàn)元,用銀行 存款支付其他費(fèi)用33萬(wàn)元。該固定資產(chǎn)于2021年6月20日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該企業(yè)對(duì)改擴(kuò)建后的固定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)尚可使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為80萬(wàn)元。2022年12月31日,A企業(yè)將該生產(chǎn)線(xiàn)全部出售,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明出售價(jià)款為1000萬(wàn)元,增值稅稅額為130萬(wàn)元。要求(金額以萬(wàn)元為單位) 1.寫(xiě)出固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入改擴(kuò)建的賬務(wù)處理 2.寫(xiě)出改擴(kuò)建過(guò)程的賬務(wù)處理 3.寫(xiě)出達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的賬務(wù)處理 4.計(jì)算2021年折舊金額并寫(xiě)出計(jì)提折舊的賬務(wù)處理 5.寫(xiě)出固定資產(chǎn)處置的賬務(wù)處理

2022-12-07 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-07 09:30

1借在建工程1417 累計(jì)折舊400 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備183 貸固定資產(chǎn)2000

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齊紅老師 解答 2022-12-07 09:31

2借在建工483 貸工程物資300 原材料100 應(yīng)付職工薪酬150 銀行存款33

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齊紅老師 解答 2022-12-07 09:32

3借固定資產(chǎn)1900 貸在建工程1900

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齊紅老師 解答 2022-12-07 09:33

4.計(jì)算2021年折舊金額 (1900-80)/5*6/12=182 借制造費(fèi)用182 貸累計(jì)折舊182

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齊紅老師 解答 2022-12-07 09:33

5借銀行存款1130 貸固定資產(chǎn)清理1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅130

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1借在建工程1417 累計(jì)折舊400 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備183 貸固定資產(chǎn)2000
2022-12-07
您好 稍等? 解答過(guò)程中
2024-01-12
你好。學(xué)員。具體哪里不清楚
2022-09-26
同學(xué)你好 1.計(jì)算改擴(kuò)建后固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值,=900-200-50加300加50加80加61=1141 編制上述與固定資產(chǎn)改擴(kuò)建有關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 借,在建工程 750 借,累計(jì)折舊200 借,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50 貸,固定資產(chǎn)900 借,在建工程 300 貸,工程 物資300 借,在建工程 50 貸,原材料50 借,在建工程 80 貸,應(yīng)付職工薪酬80 借,在建工程61 貸,銀行存款61 借,固定資產(chǎn)1141 貸,在建工程 1141 2.計(jì)算2019年的應(yīng)計(jì)提折舊額,=(1141-41)/10=11 并編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。 借,制造費(fèi)用11 貸,累計(jì)折舊11
2022-06-22
你好。學(xué)員。具體哪里不清楚
2022-09-26
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