您好 增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風(fēng)險
老師,增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風(fēng)險嗎?
請問一下,所得稅申報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)必須和增值稅本年累計數(shù)一樣嗎
親們 企業(yè)所得稅申報表 本年營業(yè)收入累計數(shù)跟那個增值稅申報表 本年累計是不是應(yīng)該一樣的?
增值稅申報表的本年累計銷售額,一定和所得稅申報表的營業(yè)收入一致嗎
老師,增值稅表本年累計收入和報表累計收入不一致,只要到第四季度一樣就沒有風(fēng)險是嗎
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
微信掃碼加老師開通會員
所得稅報表里收入多了,有一筆收入重復(fù)記了,但是增值稅交的是對的,不想去大廳更改申報,這樣可以嗎?
系統(tǒng)比對到要讓您寫說明的
您的意思是稅局一定會給打電話,讓去寫說明????
不一定 如果比對到才會這樣
您說的比對是怎么回事
報稅的時候有個風(fēng)險檢測,通過了才申報的
這樣你覺得問題大嗎?
系統(tǒng)比對增值稅跟企業(yè)所得稅 不一定比對得到 這會是系統(tǒng)比對企業(yè)所得稅??
老師,現(xiàn)在多記了一筆收入,增值稅交的對,所得稅多交了,可以在一月的收入里手動把這筆多的收入和增值稅減點嗎????
應(yīng)該去更正前面的錯誤申報表
是不是這樣操作的話,增值稅收入和所得稅收入又會不一致了
您增值稅本來就比企業(yè)所得稅收入少 再減的話不是更少了嗎
在報稅不就是1月的稅了嗎,本年累計數(shù)不是要重新記了嗎?這樣理解對嗎
那您企業(yè)所得稅也是一樣的重新記啊
我只是賬上想把多交的所得稅在2021年一季度找回來,增值稅現(xiàn)在報的對,但是賬上現(xiàn)在多了這愛增值稅,手動減下去賬上清了,但是賬上收入就少了,增值稅里的收入還是沒少的,是吧
老師,系統(tǒng)比對,如果能比對出來,一般多長時間
會有結(jié)果
一般是匯算清繳后比對
那我這種情況,匯算清繳的時候我把他調(diào)過來可以嗎???
匯算清繳的時候調(diào)整的話 跟您4季度的報表又不一樣了啊
我這個是多交稅了,申請退稅也比較麻煩,想著稅也不多,多交就多交了,但是怎么能比對的時候沒有問題呢
或者您就先這樣填寫吧 等系統(tǒng)比對到的時候再說 寫說明