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老師,增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風(fēng)險嗎?

2021-01-16 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-16 21:00

您好 增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風(fēng)險

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:02

所得稅報表里收入多了,有一筆收入重復(fù)記了,但是增值稅交的是對的,不想去大廳更改申報,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:02

系統(tǒng)比對到要讓您寫說明的

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:04

您的意思是稅局一定會給打電話,讓去寫說明????

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:05

不一定 如果比對到才會這樣

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:05

您說的比對是怎么回事

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:06

報稅的時候有個風(fēng)險檢測,通過了才申報的

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:06

這樣你覺得問題大嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:07

系統(tǒng)比對增值稅跟企業(yè)所得稅 不一定比對得到 這會是系統(tǒng)比對企業(yè)所得稅??

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:10

老師,現(xiàn)在多記了一筆收入,增值稅交的對,所得稅多交了,可以在一月的收入里手動把這筆多的收入和增值稅減點嗎????

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:10

應(yīng)該去更正前面的錯誤申報表

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:11

是不是這樣操作的話,增值稅收入和所得稅收入又會不一致了

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:12

您增值稅本來就比企業(yè)所得稅收入少 再減的話不是更少了嗎

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:13

在報稅不就是1月的稅了嗎,本年累計數(shù)不是要重新記了嗎?這樣理解對嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:14

那您企業(yè)所得稅也是一樣的重新記啊

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:17

我只是賬上想把多交的所得稅在2021年一季度找回來,增值稅現(xiàn)在報的對,但是賬上現(xiàn)在多了這愛增值稅,手動減下去賬上清了,但是賬上收入就少了,增值稅里的收入還是沒少的,是吧

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:18

老師,系統(tǒng)比對,如果能比對出來,一般多長時間

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:18

會有結(jié)果

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:19

一般是匯算清繳后比對

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:20

那我這種情況,匯算清繳的時候我把他調(diào)過來可以嗎???

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:20

匯算清繳的時候調(diào)整的話 跟您4季度的報表又不一樣了啊

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快賬用戶1872 追問 2021-01-16 21:22

我這個是多交稅了,申請退稅也比較麻煩,想著稅也不多,多交就多交了,但是怎么能比對的時候沒有問題呢

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:23

或者您就先這樣填寫吧 等系統(tǒng)比對到的時候再說 寫說明

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您好 增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風(fēng)險
2021-01-16
你好,你截圖你填寫的和你的利潤表,我看一下的
2024-07-11
你好 不一定啊,企業(yè)所得稅是按照權(quán)責發(fā)生制的,增值稅是按照你實際開票和申報的數(shù)據(jù),口徑不一致的
2023-10-08
你好!是要一致才正常了。
2021-06-09
你好 沒有啊 特別是大公司,這兩個數(shù)經(jīng)常是不一樣的
2021-10-23
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