同學(xué),你好 開具現(xiàn)金支票時 借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金 對方歸還時 借銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款
你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
先請教一個問題,我們都是開現(xiàn)金支票,然后借款,年底再算賬,那流現(xiàn)金日記賬怎么記,年底抽欠條
我們平時都是開現(xiàn)金支票然后借款,年底結(jié)算一次,結(jié)算時候抽欠條抵工資 那年底發(fā)工資抽欠條呢,怎么做?
老師好,請教一個問題,一套賬的話費用可以匯算清繳調(diào)增,往來款與匯算清繳有關(guān)系嗎開票的沒開票的,通常外賬按發(fā)票記賬,比如外賬應(yīng)收付賬款借方余額表示我們欠對方發(fā)票一萬,可是內(nèi)賬是按資金流做的跟外賬余額不相符這怎么辦?
老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因為那個職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會不會重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點蒙
請問,買水魚共用了50元,還付了加工費80元,那當(dāng)天水魚采購成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?
老師,收到老板茶室使用的電茶爐的發(fā)票,怎么做分錄?款已付
老師,麻煩問一下自己的一般納稅人,想開給別人20萬轉(zhuǎn)票,沒有實際入賬有啥風(fēng)險
老師好,有兩個問題: 1、今年3月注冊的公司,第一季度只報了幾百的開辦費,到現(xiàn)在也沒有經(jīng)營,沒有發(fā)工資也沒有計提,個稅怎么操作? 2、個體戶第一季度收入28000元,做賬的時候增值稅未入賬,貸方直接入了主營業(yè)務(wù)收入28000元,報稅的時候收入寫了28000元,申報增值稅報表顯示3%的稅率840元,最終顯示稅額0,這個業(yè)務(wù)我該怎么調(diào)整?
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請問做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買的中級必刷500題,書收到了,但電腦上沒找到,想用電腦刷題
老師對公賬戶捐贈出去,沒收到發(fā)票,如何做憑證啊,借選擇什么科目,貸銀行存款
老師,我問下我們公司有批貨要退回來。運費先由我們墊付(我們運費又是經(jīng)過第三方平臺支付的)。到時那邊根據(jù)平臺開票金額再退回來給我們。這個分錄怎么寫,退回來的運費肯定不能沖客戶的往來,那這樣子我們就會一直掛起一筆這個運費未開票給他們
開具現(xiàn)金支票時 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 打錯了
謝謝,那年底發(fā)工資抽欠條呢
發(fā)工資抽欠條是說用借出去的款項抵工資嗎?
對的,老師
我們平時都是開現(xiàn)金支票然后借款,年底結(jié)算一次,結(jié)算時候抽欠條抵工資
開具現(xiàn)金支票時 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 計提工資時 借成本、費用等 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 抵頂工資時 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款