您好,固定資產發(fā)票的開票時間是什么時候?
老師,如果8月份購物固定資產,9月份開始計提折舊.~但是9月份做季報時候沒有填固定資產加速一次性扣除,那下個季度可以做固定資產加速折舊一次性扣除嗎?
我問下 如果12月份收到固定資產發(fā)票 當月沒計提折舊 我是否可以在第四季度申報企業(yè)所得稅時做固定資產一次性扣除調整?
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產一次性扣除,那固定資產加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表中固定資產一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進去啊?另外在居民企業(yè)所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
500萬元以上固定資產一次性扣除 比如12月入賬的 四季度企業(yè)所得稅申報時 可以一次性扣除嗎(賬上還沒有折舊)
請問第三季度所得稅申報有填寫固定資產當年一次性折舊表,那第四季度申報所得稅的時候,是不是要把一次性折舊的固定資產10-12月按月折舊的金額做納稅調增來申報呢?還是在2024年匯算清繳的時候再調增?
老師你好,請問下我這有個小規(guī)模納稅人的公司,該公司1月有一份重復計提的工資,且沒有發(fā)放,現(xiàn)在我把這張重復計提的工資憑證刪除了,但是1季度的財務報表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預繳申報表,點進去之后顯示這個不能更改,請問老師這種情況應該怎么處理呢?
開出去的發(fā)票去年開了5個點,(其它業(yè)務收入)今年紅沖了沖開,怎么做分錄
24年子公司向母公司銷售一批產品,售價1000,成本600元,當年全部未對外銷售,母公司有子公司80%股權。第二年對外銷售60%。編制21年22年的合并報表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
小規(guī)模納稅人,一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
零基礎,借方貸方還是沒弄明白
建賬初期本年利潤為負數(shù),本年利潤的期初余額應怎么填寫,填寫了-17000后試算平衡不符,差額剛好是本年利潤數(shù)
一般納稅人技術成果轉讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬,全額繳納銷項稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開之后出現(xiàn)無法訪問界面,有的能打開。這個怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進原材料,進項開普票不抵扣,可以不開進項票嗎
12月份開的
您好,那不可以在20年一次性扣除,因為21年政策沒有延續(xù)
就是當月不能折舊所以不能當月一次性扣除吧?
是的,1月計折舊,但21年沒有一次性扣除政策了