全額抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
本期應(yīng)納稅額大于0時(shí),本期應(yīng)納稅減征額必須小于等于本期應(yīng)該稅額。我填寫了增值稅減免申報(bào),稅控盤抵減,期初480,本期發(fā)生額0,實(shí)際抵減27.72。
稅控盤減免怎么申報(bào),本期需抵扣
老師,請(qǐng)問稅控服務(wù)費(fèi)280增值稅報(bào)表中填《減免稅申報(bào)表》就行了嗎?需要填主表嗎?本期無需抵扣。
稅控盤有一個(gè)抵減280的金額,需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
稅控盤280減免稅額,增值稅申報(bào)抵扣后的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
是怎么申報(bào)
您好。 把減免金額填寫 減免的表格中,您可以截圖我來告訴您具體如何填寫。 謝謝!
是不是這兩個(gè)都要填
您發(fā)的表格,第一個(gè)表。 中的減稅項(xiàng)目
我是七月份的了,這個(gè)月才抵扣可以么
我第二個(gè)表不用填么
剛才申報(bào)它這樣提示我
您好。是可以的。謝謝!
第二個(gè)不需要填寫,謝謝
那第二個(gè)表那樣填對(duì)么老師
那樣填寫是對(duì)的,謝謝
您的本期實(shí)際抵減額怎么是0呢?
哪個(gè)表?第一個(gè)么
您申報(bào)不成功的提示。需要您填寫,發(fā)給我的第一個(gè)表中的減免項(xiàng)目
我后來填了 已經(jīng)申報(bào)成功了
好的。那就好了,請(qǐng)問還有什么可以幫到您的
謝謝老師 沒有了
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快