你好,你支付的時(shí)候是怎么做的憑證?

老師,稅控盤的280填入增值稅申報(bào)表四本期實(shí)際抵減稅額,那賬上應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅科目余額是280還是0啊?
您好,老師,請問一下,稅控盤維護(hù)費(fèi)280一般納稅人可以抵扣,小規(guī)模不得抵扣,是嗎?只做購買分錄,不做減免分錄嗎?增值稅申報(bào)表也不填減免嗎?
280元的稅控盤抵減增值稅的會(huì)計(jì)分錄
稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣的280,在報(bào)表的時(shí)候是否要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
老師,稅控盤年費(fèi)280,入賬抵減后,借:減免稅額,貸管理費(fèi)。月末還要把這個(gè)減免明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?即借 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅額 這樣?
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進(jìn)貨,根本沒進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務(wù)局幫忙開,明明進(jìn)項(xiàng)都沒有,又不是農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)局能代開嗎?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送雞蛋。這家供應(yīng)商我們采購的雞蛋,有雞蛋筐,說是不合作了再退雞蛋筐,需支付雞蛋筐押金,對方給我們開具收據(jù)。請問,這雞蛋筐我是直接進(jìn)費(fèi)用,掛其他應(yīng)收款嗎?還是說,我做庫存商品入庫?我看項(xiàng)目上給我的存貨盤點(diǎn)表里面把雞蛋筐也做進(jìn)去了。
我們代收代付的推廣費(fèi),快遞,跑腿,京東平臺(tái)給我們開推廣費(fèi),我們又給開門店推廣費(fèi),但是沒有利潤的
#提問:老師:公司個(gè)人所得稅申報(bào)密碼密碼在哪里設(shè)置?
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請問這道題如果要計(jì)算出它的土地增值稅的時(shí)候,為什么答案里面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報(bào)表錯(cuò)了,要怎么更正
黨員可以申請營業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時(shí)工結(jié)算薪資,要什么憑證夢稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺(tái)導(dǎo)出的售后明細(xì)表的退款金額和在支付寶后臺(tái)導(dǎo)出流水表的退款金額是同步的嗎?
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),要法人一個(gè)員工,那么他是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資?同時(shí),需不需要每月申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅?


借:管理費(fèi)用—稅盤服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用—稅盤服務(wù)費(fèi)(紅字)。
你好,你這樣做沒問題的呀。
本期已經(jīng)申報(bào)抵扣了,那我這個(gè)減免稅要怎么處理呢
你這個(gè)已經(jīng)體第二個(gè)分錄已經(jīng)做了呀,不需要另外再做憑證的呀。
可是余額表上一直有減稅余額280,我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣完了,不要操作么結(jié)轉(zhuǎn)?
抵扣完了 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免稅余額么
你好就是說是說減免稅額這個(gè)科目有余額,對不對?
是的呢?這種我認(rèn)證抵扣完不需要結(jié)轉(zhuǎn)余額么
這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)余額,你一定要結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
你好,,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。