你好,你支付的時候是怎么做的憑證?
老師,稅控盤的280填入增值稅申報表四本期實際抵減稅額,那賬上應交稅費-增值稅減免稅科目余額是280還是0?。?/p>
您好,老師,請問一下,稅控盤維護費280一般納稅人可以抵扣,小規(guī)模不得抵扣,是嗎?只做購買分錄,不做減免分錄嗎?增值稅申報表也不填減免嗎?
280元的稅控盤抵減增值稅的會計分錄
稅控盤技術服務費全額抵扣的280,在報表的時候是否要填寫增值稅減免稅申報明細表
老師,稅控盤年費280,入賬抵減后,借:減免稅額,貸管理費。月末還要把這個減免明細結轉到轉出未交增值稅嗎?即借 轉出未交增值稅,貸減免稅額 這樣?
我是客戶,但是供應商寫報價單抬頭寫我的公司名可以的嗎?還是寫供應商公司名報價單
老師 電子稅務局上可以導出來,其他公司開給我們的電子發(fā)票嗎?
經(jīng)營范圍只有食品零售,可以開豬肉,糧油發(fā)票嗎,還是得改農(nóng)產(chǎn)品啥的
老師,我司債權28萬,銀行存款償還了20萬,余8萬對方以股票償還1萬多股,目前市值是3萬多,其他的不再支付了,因為對方是破產(chǎn)的狀態(tài),這個我應該怎么做憑證?
我想問下,員工只把個人部分社保款轉過來,怎么做賬,個人部分他自己承擔
老師你好!在稅務局代開發(fā)票,我是收票方,開的材料款為1.1萬元,沒有交增值稅,收票方代扣代繳需要收多少稅費
我看在實務中會計做賬用的科目是管理費用-職工福利費,為什么老師講的是應付職工薪酬職工福利費,為什么?為什么
老師想問下公司新增一位股東的政策,需要提供哪些材料,怎么去辦理變更?
我司為園區(qū)管理公司,園區(qū)內(nèi)有一塊地我司已實施征收,現(xiàn)該地塊屬于國有空地(無產(chǎn)權,屬于國家)?,F(xiàn)我司要利用該地塊修建游樂園收取門票。請問游樂園營業(yè)后,該地塊是否繳納城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,我想問下就是我5月認證了一張發(fā)票,但是5月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票認證錯了,查出來是對方開重了,就是我也沒有入賬,就是光認證了,現(xiàn)在我賬上應該怎么做合適呢
借:管理費用—稅盤服務費 貸:銀行存款 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用—稅盤服務費(紅字)。
你好,你這樣做沒問題的呀。
本期已經(jīng)申報抵扣了,那我這個減免稅要怎么處理呢
你這個已經(jīng)體第二個分錄已經(jīng)做了呀,不需要另外再做憑證的呀。
可是余額表上一直有減稅余額280,我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣完了,不要操作么結轉?
抵扣完了 不需要結轉這個減免稅余額么
你好就是說是說減免稅額這個科目有余額,對不對?
是的呢?這種我認證抵扣完不需要結轉余額么
這個可以不用結轉余額,你一定要結轉也是可以的。
結轉分錄怎么做呢?
你好,,借,應交稅費,未交增值稅貸,應交稅費,應交增值稅減免稅額。