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稅控盤280減免稅額,增值稅申報抵扣后的結轉分錄

2024-10-09 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-09 17:13

你好,你支付的時候是怎么做的憑證?

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:14

借:管理費用—稅盤服務費 貸:銀行存款 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用—稅盤服務費(紅字)。

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:15

你好,你這樣做沒問題的呀。

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:16

本期已經(jīng)申報抵扣了,那我這個減免稅要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:16

你這個已經(jīng)體第二個分錄已經(jīng)做了呀,不需要另外再做憑證的呀。

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:17

可是余額表上一直有減稅余額280,我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣完了,不要操作么結轉?

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:18

抵扣完了 不需要結轉這個減免稅余額么

抵扣完了 不需要結轉這個減免稅余額么
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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:19

你好就是說是說減免稅額這個科目有余額,對不對?

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:21

是的呢?這種我認證抵扣完不需要結轉余額么

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:21

這個可以不用結轉余額,你一定要結轉也是可以的。

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:22

結轉分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:24

你好,,借,應交稅費,未交增值稅貸,應交稅費,應交增值稅減免稅額。

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你好,你支付的時候是怎么做的憑證?
2024-10-09
需要抵扣,需要填寫 本期發(fā)生額和實際抵扣金額的。
2023-06-09
借:應交稅費-未交增值稅280 貸:管理費用 280
2022-02-23
您好,是的,需要填寫減免稅申報表
2022-03-11
你好對的 是這么做的
2022-06-30
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