你好,可以這么做的。
老師,我想交一千多元的稅,現(xiàn)在多暫估點成本,匯算清繳的時候再補交,可以嗎?
老師我問下,成本發(fā)票暫估多了,第四季度利潤表出現(xiàn)成本負數(shù),我少沖點暫估,等到匯算清繳時再調(diào)增可以嗎?
老師好,企業(yè)所得稅預(yù)交時,我能不能多暫估成本,這樣不交稅款,哪怕到匯算清繳成本回不來,在沖可以嗎 萬一預(yù)交多了,后期成本多了,那不是匯算清繳就要退稅了
老師企業(yè)所得第四季度不想交太多的稅,準備匯算的時候在多交一些,我在12月份做的暫估成本,然后交了一部分所得稅,在年度匯算的時候我能反結(jié)賬把之前做的暫估刪除掉,然后在重新結(jié)賬,交納年度的匯算稅款嗎
沒收到發(fā)票暫估入庫的成本,一定要匯算清繳的時候交稅嗎?可以提前交稅嗎
公司勞務(wù)派遣員工的培訓(xùn)費是否需要計入職工教育經(jīng)費?
老師我是小規(guī)模納稅人,就是我做8月份的賬我需要計提附加稅嗎?
老師好,我們給個人賠款5000,收到保險公司的4800,這個該怎么做賬呢
老師請教一下社保招工,合同期限,有固定,無固定。這兩個選那個哈,
老師您好,公司領(lǐng)導(dǎo)的朋友有個實用新型專利,想通過公司給他過一下賬,如果只是對公過賬,那邊開發(fā)票,然后又對私把錢轉(zhuǎn)回,這個專利不過戶,對公司這邊有什么影響嗎?
老師您好,麻煩問一下,21年開出的增值稅專用發(fā)票,因開票錯誤對方一直沒有認證,現(xiàn)在我們能開紅字發(fā)票嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在需要調(diào)整24年12月收入,我需要更改24年增值稅申報表,我的憑證是做到當期,通過以前年度調(diào)整科目做的憑證,我24年的財務(wù)報表需要更改嗎,都需要改哪些
餐廳的量本利平衡點怎么算[抱拳R][抱拳R]只有內(nèi)向報表,內(nèi)帳利潤表上有營業(yè)收入,食材和酒水合計數(shù),費用合計,這利潤表的凈利潤算法是營收-食材和酒水合計-費用合計凈利潤。按照這個報表數(shù)據(jù),怎么算量本利平衡點?
老師在3月份做銷售收入賬時把應(yīng)交稅費—銷項稅額,和主營業(yè)務(wù)收入金額同時記一樣的數(shù)字了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費銷項稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個問題可以直接沖減調(diào)整過來嗎?
請問做旅游用品的制造業(yè),進來的紙箱包裝用的,入什么科目?還有縫紉機線入什么會計科目?
老師,年末,好象得計提完所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬吧,然后還干什么呢
老師,這報表看著合理嗎?
計提所得稅之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再結(jié)轉(zhuǎn)你的本年利潤。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣寫分錄吧
老師,整完了,本年利潤分錄咋寫呀?太感謝了
你的損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 借本年利潤貸利潤分配 虧損分錄不變金額是負數(shù)
老師,都結(jié)轉(zhuǎn)了,用凈利潤的金額
借本年利潤24670.80 貸利潤分配