你好,可以這么做的。
老師。我想問下19年匯算我這邊調增的37萬的暫估成本,我的資產負債表沒有變化,我當時直接從利潤表中直接減少37萬的成本,請問我現在要怎么調整報表,暫估的的37萬成本還在賬上,我可不可以直接做借應付 暫估貸以前年度損益調增 平賬
老師我問下,成本發(fā)票暫估多了,第四季度利潤表出現成本負數,我少沖點暫估,等到匯算清繳時再調增可以嗎?
老師好,21年購買貨物暫估入庫,也結轉成本了,22年3月份發(fā)票收到,暫估價與發(fā)票不一致,少了95元,我做21年匯算清繳把少記成本95元在30其他行調減95元,22年做賬沖減暫估成本,按發(fā)票價格入庫,結轉成本,等23年做22年匯算清繳時再調增95元,這樣做對嗎?
老師,請問一下我7-9月成本發(fā)票沒收到,我現在做賬暫估了成本,申報利潤總額負數,10-12月要是沒有收到發(fā)票,我就沖暫估,交稅。這個可以嗎?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發(fā)現暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產生了銷售,確認收入,然后就要結轉成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結轉成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數量結存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數有關嗎?如果人數不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設備300萬 怎么轉讓或者售賣 稅費最少