?你好? 正常季報的話 。都是季末做計提的。? 你12月? ?應(yīng)該是要計提的。 如果有需要交納的所得稅。? ??
請問老師一年下來是不是要計提所得稅?計提應(yīng)該做在12月份吧?1月交的時候再一起計提行不?
老師,請問我12月份的時候個人所得稅忘記計提了,那一月份的時候,個人所得稅稅務(wù)已經(jīng)扣繳了,現(xiàn)在要不要補計提呢?
老師,9月份計提和繳納社保的時候是不是要把1~8月補交的金額一起來計提呢?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計分錄怎么寫啊。希望詳細點
老師,請問一下我報增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯的,這個應(yīng)該怎么弄呀
我都申報了!那重新申報吧?
?你好 是的。? ? ?可以重新報或者是1月補計提? 看你自己??
補計提是不是下一年所得稅費用不一致?
?你好? ? 是的。? ?而且還得走以前年度損益調(diào)整來做 。 最好是 12月末確定下金額??
都是小規(guī)模,用的小企業(yè)會計準則
?你好 那你就走未分配利潤來計提就行了。? ?
加個 借 未分配 貸 所得稅費用
?你好? ?借未分配 利潤貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸銀行存款。 這樣做? ?
哦!謝謝老師
?沒事的。希望能幫到你? 滿意請給予評價??