 
                            你好 是小規(guī)模納稅人么

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,小規(guī)模企業(yè),如果是專票的話,填在哪個欄,我填了主表,提示第1欄第2列不等于附列資料第8欄
報(bào)增值稅提示主表第1欄第2列不等于附列資料第8欄,是什么意思呢,附列資料指的是哪個表呢
申報(bào)增值稅的時(shí)候提示《附列資料(四)》第8欄第2列[本期發(fā)生額_合計(jì)【0】應(yīng)小于等于《附列資料(二)》第12欄[稅額]【11018.51】*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”【-62117.16】,這個怎么處理?
申報(bào)增值稅的時(shí)候提示《附列資料(四)》第8欄第2列[本期發(fā)生額_合計(jì)【0】應(yīng)小于等于《附列資料(二)》第12欄[稅額]【11018.51】*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”【-62117.16】,這個怎么處理?
一般納稅人增值稅申報(bào)表的增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料三,應(yīng)該怎么填寫?第三欄的第一列是表示開具的6%稅額的價(jià)稅合計(jì)金額嗎?那第三欄的第三列又應(yīng)該怎么填呢?
 
                公司給個人轉(zhuǎn)的款怎么寫分錄
老師,這個怎么填?主要是我們工資都是不統(tǒng)一發(fā)放,就有些員工急用錢就借沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬,都是計(jì)入其他應(yīng)收款—個人。到清理每個月工資尾數(shù)統(tǒng)一發(fā)放的時(shí)候再從其他應(yīng)收款——個人來沖應(yīng)付職工薪酬,這樣子就是實(shí)際支付給員工的工資如果只取應(yīng)付職工薪酬——工資薪金的借方就會少很多。
老師,*金融服務(wù)*售后回租租金利息 這個按照什么申報(bào)印花稅
月底出口,報(bào)關(guān)單出了退稅聯(lián)沒出,這部分開票但報(bào)不了出口退稅,這部分怎么處理,量大的話會比較亂
老師,我司是小規(guī)模納稅人,賬上的電腦提完折舊了,有預(yù)計(jì)凈殘值,現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)電腦賣掉,賬務(wù)處理怎么做?需要按多少稅率繳稅?
老師,如果公司買了雇主責(zé)任險(xiǎn),哪天發(fā)生了工傷,受傷員工要告企業(yè),賠償費(fèi)用,那訴訟費(fèi)用和律師由誰承擔(dān)
老師,出去跑業(yè)務(wù)的住宿費(fèi)怎么走賬,稅前抵扣能抵扣多少
老師您好,目前個體工商戶優(yōu)惠政策是什么?
老師,我的美團(tuán)經(jīng)營,我目前用個人銀行卡結(jié)算,還是用公戶的卡結(jié)算合適?
易貸賬電子賬怎么確定各個科目平了呢?


對的是的
小規(guī)模一共三張表? ?主表? ?減免表? 附列資料?? 按照要求填上就可以了? ? ? 5欄按不含稅銷售額*3%填列
你看一下哪里的問題
只要最后一欄 應(yīng)納稅額是對的? ?主表就沒有問題?? 按照提示? 附列資料填上就可以了
數(shù)額對,附列是哪個表也是主表嗎
不是主表 橫著看 一般和主表并列的 點(diǎn)開
是這個吧,怎么填呢,記得上次沒填呢
?沒有分包款? ?差額征稅的話 第5欄 = 第8欄*1.03