同學(xué)你好,年底期末把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目就好,年底根據(jù)時間去做企業(yè)所得稅匯算清繳
老師:7月份成立的律師事務(wù)所12月份的賬要怎么個順序做呢?正常的業(yè)務(wù)憑證都做完了,本季度收入不超過30萬,應(yīng)該是有盈利的,還要分紅,然后還要報增值稅,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,還要兩個報表的要報(一個季度的,一個年度的)。
老師:12月份的賬務(wù)處理,我手上的收入,費用票都已經(jīng)做了憑證,季度收入沒有超30萬,增值稅也轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,我算著這個季度應(yīng)該是盈利的,我是先結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,還是先做分紅的分錄呢?
老師:我們是律師事務(wù)所,12月份有票的收入和費用都做完憑證了,我算著應(yīng)該是盈利3萬左右,合伙人決定不分紅,然后我的做賬報稅順序應(yīng)該怎樣做呀?
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個月開票開了330萬的值增值做收入 但是我們這個收入的服務(wù)期是未來 三到四年的服務(wù),所以費用計較少 費用都在后期 所以利潤有點高 是不是有收入了 個人所得,經(jīng)營所得 那里就要按利潤申報 但是我們股東沒有分紅 這個合伙企業(yè) 經(jīng)營所得應(yīng)該是等 有分紅了,才交個稅經(jīng)營所得稅吧 是不是都是零申報就行了
老師好,我12月計提工資的時候是 借:主營業(yè)務(wù)成本12萬 借:管理費用3萬 貸:應(yīng)付職工薪酬15萬沒有計提個人所得稅 然后我現(xiàn)在報個稅產(chǎn)生了85.8的個稅,我1月份現(xiàn)在發(fā)放12月的工資呀,賬上沒有錢發(fā)不了又交了個稅,我現(xiàn)在做賬該怎么寫分錄呢?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師:我們交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,我是先結(jié)轉(zhuǎn)收入費用憑證,還是先報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅呢?
同學(xué)你好,是先做收入、費用憑證,要不然你的所得稅的數(shù)據(jù)是怎么出來的呀
老師:做完結(jié)轉(zhuǎn)收入費用的憑證,再報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,如果需要交稅,就做計提的憑證,如果不需要交稅,就直接結(jié)賬就可以嗎?
同學(xué)你好,根據(jù)數(shù)據(jù)你是可以算得出來,需要計提所得稅的數(shù)據(jù)是多少,把算出來的計提做分錄憑證就好;
老師:要怎么算出來呢?
同學(xué)你好,一般企業(yè)所得稅是依據(jù)利潤的25%去核算,
老師:我們不交企業(yè)所得稅,我們是合伙企業(yè),交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。
同學(xué)你好,叫法可能不一樣,