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老師,給客戶開了一張發(fā)票,金額開多了,都是普票,已跨月,然后退回來了,我開了張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了張正確的金額發(fā)票,請問怎么做賬,

2020-09-27 07:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-27 07:26

借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),之后重新開藍(lán)字借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-09-27 07:26

下面回復(fù)為準(zhǔn),忽略上面第一條回復(fù),打錯了借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),之后重新開藍(lán)字借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-09-27 07:27

或者是多開部分不做賬,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,后面開紅字發(fā)票也不做賬

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快賬用戶1066 追問 2020-09-27 07:32

之前確認(rèn)了多開那筆的收入,現(xiàn)在才開的負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-09-27 08:09

賬上收入可以按實(shí)際做就可以,你這個不跨年可以直接借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),之后重新開藍(lán)字借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 ,要是跨年,多開發(fā)票這個賬上收入是按實(shí)際做,這個給專管員說聲,要是按你這個錯誤做,當(dāng)年會多算所得稅收入

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借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),之后重新開藍(lán)字借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2020-09-27
你好,你肯定要開紅字了,要不你這不是重復(fù)開票了,讓對方重新開具
2022-03-28
你好,原來的正數(shù)和負(fù)數(shù)都可以不做賬了。
2022-12-01
你好, 借以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)? 貸銀行存款 借銀行存款? 貸以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
2022-03-26
是的 舊發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后新發(fā)票再認(rèn)證
2020-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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