是的 舊發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后新發(fā)票再認(rèn)證
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,上個(gè)月一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作帳做好了 后來(lái)發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了 人家又開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不需要候選認(rèn)證的吧 ?
老師您好,上上個(gè)月我們收到一張發(fā)票,做了研發(fā)費(fèi)用材料材料投入,進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了抵扣,后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,讓他們開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開(kāi)具了正數(shù)發(fā)票,這次我做銷項(xiàng)負(fù)數(shù)以及正數(shù)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,上上個(gè)月我們收到一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)進(jìn)行了抵扣,后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,讓他們開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開(kāi)具了正數(shù)發(fā)票,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,給客戶開(kāi)了一張發(fā)票,金額開(kāi)多了,都是普票,已跨月,然后退回來(lái)了,我開(kāi)了張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開(kāi)了張正確的金額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,
去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,與對(duì)方對(duì)賬對(duì)方說(shuō)當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開(kāi)了,對(duì)方又紅沖和重新開(kāi)了正確發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒(méi)有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒(méi)上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝