你好? 可以的。 你既然多計(jì)提了 。12月紅沖掉? ?
老師,之前19年有個(gè)月計(jì)提的殘保金后來(lái)免了,我今年直接沖管理費(fèi)用,還是今年計(jì)提時(shí)可以少提
內(nèi)賬,企業(yè)稅務(wù)沒有上線,計(jì)提的這就最后都是在制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用。是生產(chǎn)水和銷售一體的企業(yè)。之前的會(huì)計(jì)在固定資產(chǎn)上,多計(jì)提了一年多,有的多計(jì)提了幾個(gè)月的。我要怎么沖回,跨年的沒跨年的怎么沖。分錄怎么寫。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果是19年做錯(cuò)的賬,比如計(jì)提工資多計(jì)提了,還有其他掛管理費(fèi)用的賬,之前的會(huì)計(jì)全部在2020年全部反沖,導(dǎo)致2020年的管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)了,這個(gè)怎么操作
老師,2020年費(fèi)用計(jì)提多了,這最后一個(gè)月想把之前都計(jì)提的沖了,管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了!可以嗎?
上個(gè)月多計(jì)提了工資,我這個(gè)沖紅,重新計(jì)提,管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了可以嗎
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來(lái)源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧!
?你好 正常沖計(jì)提 是可以的。 除非你之前是故意多計(jì)提費(fèi)用的話 就有風(fēng)險(xiǎn)的?