你好 沒有跨年直接就是借:費用(紅字)貸:累計折舊(紅字) 跨年的話 應(yīng)該將費用改為以前年度損益
我有一家一般納稅人公司今年準(zhǔn)備注銷 之前的帳都沒有銷售收入,每個月就記錄幾筆計提工資,發(fā)放工資,計提折舊這些分錄。目前賬上固定資產(chǎn)凈值還有兩萬多,已計提折舊一萬多,原值是36000。我老板的意思是在19年把固定資產(chǎn)清掉,但是不想繳稅,走管理費用,沖減利潤。老師,你覺得這個賬務(wù)應(yīng)該如何處理
內(nèi)賬,企業(yè)稅務(wù)沒有上線,計提的這就最后都是在制造費用,管理費用,銷售費用。是生產(chǎn)水和銷售一體的企業(yè)。之前的會計在固定資產(chǎn)上,多計提了一年多,有的多計提了幾個月的。我要怎么沖回,跨年的沒跨年的怎么沖。分錄怎么寫。
我公司一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年2020年12月份的時候多計提了管理費用,今年2021年1月份需要怎么調(diào)整最好?具體分錄是什么?因為之前是代理記賬公司記的賬,沒法反結(jié)賬沖回了。
我們收到對方跨年紅沖的進(jìn)項 費用票1張,之前是多張票一起做分錄的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會計準(zhǔn)則一般納稅人。申報增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費用 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)收賬款
我們收到對方跨年紅沖的進(jìn)項 費用票1張,上年是多張票一起做憑證的,是紅沖一張發(fā)票賬務(wù)怎么處理?企業(yè)會計準(zhǔn)則一般納稅人。申報增值稅怎么處理?之前分錄: 借銷售費用 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)收賬款
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
跨年的,怎么弄,會計分錄,是以前年多調(diào)整,一筆還是兩筆分錄
跨年的 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整