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我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪

我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪
2025-07-24 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-24 12:47

不征稅的,不需要去申報增值稅

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快賬用戶6919 追問 2025-07-24 12:49

那用報個稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 12:50

如果你做了營業(yè)外收入的話,它會影響你的利潤。然后,你再去填不征稅收入。

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快賬用戶6919 追問 2025-07-24 12:54

我是個體定期定額,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我改報表

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快賬用戶6919 追問 2025-07-24 12:56

不征稅收入在哪個表里面

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齊紅老師 解答 2025-07-24 13:03

你好,他讓你修改哪一個報表?

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快賬用戶6919 追問 2025-07-24 13:10

也沒說,就說定期定額自動申報的報表不對

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齊紅老師 解答 2025-07-24 13:14

看規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于營改增試點若干征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第53號)第九條規(guī)定,增加6“未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”,用于納稅人收取款項但未發(fā)生銷售貨物、應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)的情形。同時還規(guī)定,使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”編碼,發(fā)票稅率欄應(yīng)填寫“不征稅”,不得開具增值稅專用發(fā)票。由于“不征稅”發(fā)票適用于企業(yè)并未發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為而開具發(fā)票的情形,因此小規(guī)模納稅人及一般納稅人開具不征稅發(fā)票后,均不需要在對應(yīng)申報期填寫《增值稅納稅報表》及其附列資料,即不需要申報增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-07-24 13:14

去看一下你的增值稅銷售額里面包含著這個,沒有的話就不需要填寫,然后再去看生產(chǎn)經(jīng)營所得里面的銷售額里面包含著這一個嗎?

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快賬用戶6919 追問 2025-07-24 13:23

這兩個表都沒包含,像這種的我需要報經(jīng)營所得嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-24 13:23

那你得看一下,你做了營業(yè)外收入沒有做了的話,需要填寫生產(chǎn)經(jīng)營所得頁,然后再去填寫不征稅收入。

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快賬用戶6919 追問 2025-07-24 13:35

這個不征稅收入在哪填

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齊紅老師 解答 2025-07-24 13:37

去做申報表里面的免稅收入

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齊紅老師 解答 2025-07-24 13:37

沒有的, 去大廳,讓他給你填寫

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季末不交增值稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2025-04-16
同學(xué)你好 這個不交所得稅的就是免稅的
2020-10-21
你好,應(yīng)證3%里面的。你們這個表格必須填寫的嗎?
2023-04-11
你好? ?價稅分離? ?合并填在一塊就可以 不超45萬? 填在主表第11行 超了 填在主表第1行
2021-07-06
你好? 這個是 你們有專項補助文件嗎 。如果不是專項款的話 那么就不屬于減免收入的 ; 要繳納企業(yè)所得稅的?
2021-04-19
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